Điều chỉnh giảm VAT đầu vào

  • Thread starter Thread starter ennho85
  • Ngày gửi Ngày gửi

ennho85

Trung cấp
cty e kỳ kế toán bắt đầu vào tháng 4/2011 nhưng trong tháng 3 có một hoá đơn đầu vào, đăng báo để bố cáo thành lập cty.
Khi làm báo cáo nộp tờ khai thuế tháng 4 em có đưa tờ hoá đơn tháng 3 đó vào như vậy là không hợp lý đúng ko ah? vì kỳ kế toán bắt đầu là tháng 4.
Em cũng ko biết bây giờ phải xử lý ntn?
mong các anh chị giúp em với.
 
bạn cho vào tháng tư thoải mái mà miễn là lúc đó công ty bạn đã có giấy phép kinh doanh và mã số thuế trong tháng 3 rồi thì không có vấn đề gì bạn ah
 
nhung kỳ kế toán của cty bắt đầu là tháng 4/2011 vậy khi làm sổ sách cân đối thì phải giải quyết nhưng thế nào.
có ai ko xử lý dùm với!
 
sao cty k bắt đầu kỳ kế toán là lúc có giấy phép kinh doanh nhỉ?vì lúc đó bắt đầu phát sinh chi phí rồi mà,như thế dễ hơn chứ ạ.
 
Back
Top