anh chị ơi,ví dụ bên e chi tiền đặt in hóa đơn GTGT,đã chi tiền cho nhà in,nhưng hàng chưa nhận dc và hóa đơn cũng chưa nhận dc vậy hạch toán như vậy có đúng ko ạ
nợ 242/có 111
hàng về thì 152/có 242 được ko ạ
bên mình mua về để sử dụng đó bạn,mình ko hiểu cách hạch toán của 2 bạn trên, tại sao trả tiền rồi mà bút toán thứ 2 lại nợ 642/có 331 nuẫTheo mình:
Bạn hỏi chưa rõ: Bạn in HĐ để dùng hay để bán? nếu để dùng thì sau này HT vào 642 ( không phân bổ ) nên không sử dụng TK 242. Nếu để bán thì sau này TH vào 156 chứ không phải TK 152.
Các bạn trên diễn đàn nói đúng nên HT vào TK 331 ( cùng lắm thì dùng TK 338.8. ) thôi.
mình nghĩ bạn nên xem lại tính chất của TK 331, vì nó có thể có số dư cả bên nợ và bên có mà bạn, nếu số dư bên nợ thì khoản đó mình đã trả trước cho NCC, bút toán đầu tiên mình đã ghi giảm TK 331, thì khi nhận Hđ bạn phải ghi bút toán ngược lại chứbên mình mua về để sử dụng đó bạn,mình ko hiểu cách hạch toán của 2 bạn trên, tại sao trả tiền rồi mà bút toán thứ 2 lại nợ 642/có 331 nuẫ
uh.tại mình mới đi làm,mà thực ra cũng biết về kế toán ít lắm,hiiiiii,cảm ơn bạn nhamình nghĩ bạn nên xem lại tính chất của TK 331, vì nó có thể có số dư cả bên nợ và bên có mà bạn, nếu số dư bên nợ thì khoản đó mình đã trả trước cho NCC, bút toán đầu tiên mình đã ghi giảm TK 331, thì khi nhận Hđ bạn phải ghi bút toán ngược lại chứ
bên mình mua về để sử dụng đó bạn,mình ko hiểu cách hạch toán của 2 bạn trên, tại sao trả tiền rồi mà bút toán thứ 2 lại nợ 642/có 331 nuẫ