tính giá thành sản phẩm trong công ty nhận gia công

  • Thread starter Hà Thị Cần
  • Ngày gửi
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
Em chào cả nhà ạ. cả nhà giúp e với ạ. e chưa làm cty sản xuất bao giờ giờ lại vào cty ntn nên e hoang mang quá anh chị giúp e với ạ.
Em mới vào làm trong 1 cty gia công 1 phần của tai nghe điện thoại ( cty e gia công 4 loại sp ). công ty e mới đi vào hoạt động được 3 tháng nhưng e mới vào làm được 1 tháng chị kế toán cũ nghỉ rồi chưa làm gì cả nên e cũng chưa biết phải làm ntn
1. Bên e ký hợp đồng gia công với Cty A. máy móc và vật liệu được cty A cấp hoàn toàn ( k có giá ), sản phẩm làm xong lại xuất bán cho Cty A. Vậy e phải tính giá thành ntn? và định khoản ntn ạ?
2. Hàng ngày sp nhập kho vậy giá SP nhập kho ntn ạ?( xuất hàng hóa hàng ngày nhưng cuối tháng bên e viết 1 HD tổng luôn )
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em chào cả nhà ạ. cả nhà giúp e với ạ. e chưa làm cty sản xuất bao giờ giờ lại vào cty ntn nên e hoang mang quá anh chị giúp e với ạ.
Em mới vào làm trong 1 cty gia công 1 phần của tai nghe điện thoại ( cty e gia công 4 loại sp ). công ty e mới đi vào hoạt động được 3 tháng nhưng e mới vào làm được 1 tháng chị kế toán cũ nghỉ rồi chưa làm gì cả nên e cũng chưa biết phải làm ntn
1. Bên e ký hợp đồng gia công với Cty A. máy móc và vật liệu được cty A cấp hoàn toàn ( k có giá ), sản phẩm làm xong lại xuất bán cho Cty A. Vậy e phải tính giá thành ntn? và định khoản ntn ạ?
2. Hàng ngày sp nhập kho vậy giá SP nhập kho ntn ạ?( xuất hàng hóa hàng ngày nhưng cuối tháng bên e viết 1 HD tổng luôn )
Trong trường hợp này bên bạn chỉ gia công và chủ yếu phát sinh chi phí nhân công.

Khi nhận vật liệu, máy móc do bên giao gia công chuyển giao: Theo dõi trên sổ chi tiết theo từng loại về mặt số lượng, quy cách, không hạch toán trên TK (trước đây hạch toán vào TK 002 nhưng hiện giờ không dùng tài khoản này nữa vì hạch toán trên TK này chẳng có ý nghĩa gì cho quản lý và báo cáo).

Khi phát sinh các chi phí gia công ghi nhận chi tiết theo từng đơn hàng:
Nợ 621 (nếu có), 622, 627/Có TK liên quan
Nếu DN áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa: Nợ 154/Có TK liên quan

Cuối kỳ hoặc khi xong đơn hàng, kết chuyển chi phí: Nợ 154/Có 62X

Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho chỉ theo dõi số lượng trên sổ chi tiết, không hạch toán trên tài khoản.

Khi bàn giao cho khách hàng ghi nhận doanh thu gia công và giá vốn tương ứng.
 
  • Like
Reactions: lapbitas
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
em cám ơn bác. nhưng bên e kí đơn hàng là 50.000.000 sp trong 3 năm k chi tiết từng đơn hàng. SP hoàn thành nhập kho k ghi giá trị ạ? vậy chỉ làm sổ chi tiết chứ k định khoản TP nhập kho vào sổ NKC ạ? và bên e chỉ hạch toán nhân công chứ k phải tính giá thành đúng k ạ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
em cám ơn bác. nhưng bên e kí đơn hàng là 50.000.000 sp trong 3 năm k chi tiết từng đơn hàng. SP hoàn thành nhập kho k ghi giá trị ạ? vậy chỉ làm sổ chi tiết chứ k định khoản TP nhập kho vào sổ NKC ạ? và bên e chỉ hạch toán nhân công chứ k phải tính giá thành đúng k ạ?
OK. Sản phẩm này không phải của công ty nên không ghi chép trên tài khoản.

Công ty chỉ hạch toán các chi phí mà công ty thực tế chi ra. Trong trường hợp của bạn thì chủ yếu là nhân công, điện nước,... Vì đơn hàng thực hiện trong 3 năm và thanh toán theo đơn giá/sản phẩm hoàn thành nên bạn cũng nên tính giá thành gia công/sản phẩm để quản lý chi phí.
 
L

levananhdhpt

Sơ cấp
8/4/19
6
0
1
chị Hà Thị Cần ơi e thấy c nói vậy cũng giống như trường hợp công ty e đang làm bây giờ, chị là thế hệ đi trước chị có thể hướng dẫn e cách tính giá thành gia công cho đơn vị sản phẩm dc k a
 
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
cho e hỏi ngu câu nhé hiii. nếu CP các khoản cộng vào vẫn thấp ( vì chỉ có vật liệu phụ và các CP điện nước ) vậy giá thành thấp mà bán ra lại nhiều thì bên em lại lãi nhiều. ngoài tăng nhân công lên còn có cách nào khác nữa k ạ?
 
H

Hoangoclan2209

Trung cấp
26/3/13
131
15
18
Từ Liêm - Hà Nội
Sản phẩm đó có phải của công ty bạn đâu mà được bán, bên bạn chỉ thu tiền gia công thôi, tiền gia công là doanh thu của công ty bạn, còn tiền điện, NVL phụ, nhân công, nước, ...(các chi phí bỏ ra liên quan đến việc gia công) là chi phí của bên bạn.
 
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
Sản phẩm đó có phải của công ty bạn đâu mà được bán, bên bạn chỉ thu tiền gia công thôi, tiền gia công là doanh thu của công ty bạn, còn tiền điện, NVL phụ, nhân công, nước, ...(các chi phí bỏ ra liên quan đến việc gia công) là chi phí của bên bạn.
bên em vẫn xuất hóa đơn, đơn giá từng sản phẩm khác nhau ( có thể hiểu là tiền nhận gia công ) nhưng CP ít, cộng thêm lương vẫn lãi nhiều em chưa biết làm ntn để giảm khoản lãi này nữa. và phần thành phẩm k phải hạch toán trên NKC đúng k c?
 
H

Hoangoclan2209

Trung cấp
26/3/13
131
15
18
Từ Liêm - Hà Nội
Bên em xuất hóa đơn đó là hóa đơn gia công sản phẩm chứ k phải hóa đơn bán sản phẩm đó. đó là hóa đơn đầu ra của em xác định doanh thu.DT này phản ánh trên NKC, Còn hàng nhận gia công em lập sổ theo dõi riêng bên ngoài theo từng hàng, từng đợt nhận.
Còn giảm khoản lãi thì : muốn giảm lãi phải TĂNG chi phí hoặc giảm DT
 
phamtienthanh

phamtienthanh

Cao cấp
9/12/09
268
89
28
Thanh hóa
Giờ định mức sản phẩm ko còn, sản phẩm công ty bạn gia công,chỉ công ty bạn biết cần bao nhiêu NVL phụ +... để hoàn thành, vậy nên điều chỉnh món này để tăng chi phí lên thôi.
 
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
Giờ định mức sản phẩm ko còn, sản phẩm công ty bạn gia công,chỉ công ty bạn biết cần bao nhiêu NVL phụ +... để hoàn thành, vậy nên điều chỉnh món này để tăng chi phí lên thôi.
vâng. e cám ơn bác ạ
 
H

Hà Thị Cần

Guest
20/10/14
6
0
1
33
Trong trường hợp này bên bạn chỉ gia công và chủ yếu phát sinh chi phí nhân công.

Khi nhận vật liệu, máy móc do bên giao gia công chuyển giao: Theo dõi trên sổ chi tiết theo từng loại về mặt số lượng, quy cách, không hạch toán trên TK (trước đây hạch toán vào TK 002 nhưng hiện giờ không dùng tài khoản này nữa vì hạch toán trên TK này chẳng có ý nghĩa gì cho quản lý và báo cáo).

Khi phát sinh các chi phí gia công ghi nhận chi tiết theo từng đơn hàng:
Nợ 621 (nếu có), 622, 627/Có TK liên quan
Nếu DN áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa: Nợ 154/Có TK liên quan

Cuối kỳ hoặc khi xong đơn hàng, kết chuyển chi phí: Nợ 154/Có 62X

Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho chỉ theo dõi số lượng trên sổ chi tiết, không hạch toán trên tài khoản.

Khi bàn giao cho khách hàng ghi nhận doanh thu gia công và giá vốn tương ứng.
bác cho e hỏi thêm câu nữa là thành phẩm và vật liệu em theo dõi trên sổ chi chiết có phải làm phiếu nhập, xuất kho TP, VL k ạ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
bác cho e hỏi thêm câu nữa là thành phẩm và vật liệu em theo dõi trên sổ chi chiết có phải làm phiếu nhập, xuất kho TP, VL k ạ?
Cái này tuỳ theo quy định về quản trị nội bộ tại công ty thôi. Nếu có lập các phiếu nhập, phiếu xuất cho các trường hợp này thì tách riêng khỏi quyển các phiếu nhập, phiếu xuất dùng để hạch toán trên tài khoản.
 
B

Bangvu2409

Sơ cấp
10/11/15
9
0
1
30
Trong trường hợp này bên bạn chỉ gia công và chủ yếu phát sinh chi phí nhân công.

Khi nhận vật liệu, máy móc do bên giao gia công chuyển giao: Theo dõi trên sổ chi tiết theo từng loại về mặt số lượng, quy cách, không hạch toán trên TK (trước đây hạch toán vào TK 002 nhưng hiện giờ không dùng tài khoản này nữa vì hạch toán trên TK này chẳng có ý nghĩa gì cho quản lý và báo cáo).

Khi phát sinh các chi phí gia công ghi nhận chi tiết theo từng đơn hàng:
Nợ 621 (nếu có), 622, 627/Có TK liên quan
Nếu DN áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa: Nợ 154/Có TK liên quan

Cuối kỳ hoặc khi xong đơn hàng, kết chuyển chi phí: Nợ 154/Có 62X

Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho chỉ theo dõi số lượng trên sổ chi tiết, không hạch toán trên tài khoản.

Khi bàn giao cho khách hàng ghi nhận doanh thu gia công và giá vốn tương ứng.
Bác cho em hỏi một với ạ:
Tháng 6 doanh thu đạt dc : 200tr chi phí nhân công và sx chung hết 15tr => cuối kỳ
kết chuển hết chi phí N632 C154 ạ: 15tr ạ
Tháng 7doanh thu đạt đc là 150tr chi phí nhân công cà sxc hết 15tr => Cuối kỳ kết chuyển chi phí N632 C154: 15tr ạ
Như vậy có đúng không ạ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bác cho em hỏi một với ạ:
Tháng 6 doanh thu đạt dc : 200tr chi phí nhân công và sx chung hết 15tr => cuối kỳ
kết chuển hết chi phí N632 C154 ạ: 15tr ạ
Tháng 7doanh thu đạt đc là 150tr chi phí nhân công cà sxc hết 15tr => Cuối kỳ kết chuyển chi phí N632 C154: 15tr ạ
Như vậy có đúng không ạ?
Nếu công ty bạn là công ty dịch vụ, các đơn hàng đều hoàn thành trong tháng thì toàn bộ chi phí dịch vụ của tháng chính là giá vốn của dịch vụ hoàn thành.

Trường hợp một hợp đồng dịch vụ thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu từng kỳ xác định theo phần công việc đã hoàn thàng trong kỳ, áp dụng 1 trong 3 phương pháp trong đoạn 20, VAS 14.
 
K

ketoanlethanh410

Sơ cấp
25/2/19
21
2
3
32
Mình cũng đang làm cty có gia công như này. Công nhận chỉ tính mình phần lương công nhân và chi phí phụ liên quan thì lãi nhiều quá. Mà thực tế thì lại chi phí nhiều hơn rất nhiều. Đau đầu các bác ạ
 
  • Like
Reactions: levananhdhpt
L

levananhdhpt

Sơ cấp
8/4/19
6
0
1
ketoanlethanh410 cho e hỏi cách a tính giá thành gia công như thế nào chỉ hộ e với a. e đau đầu về món này, bên e thì lỗ nặng vì chi phí nhiều đơn giá gia công trên hợp đồng thấp = nửa cp
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Vấn đề lỗ hay lãi là do chính sách định giá và quản lý chi phí của công ty. Về nguyên tắc thì tính giá thành gia công tính theo từng đơn hàng và tập hợp các chi phí trực tiếp cho đơn hàng đó. Với trường hợp của bạn nếu cần tính giá thành phục vụ quản trị thì chi phí nhân công nên ghi nhận trực tiếp theo từng đơn hàng hoặc phân bổ theo thời gian định mức.
 
H

hangdt.ktkt

Sơ cấp
13/2/19
3
0
1
nghe mà em chẳng hiểu gì cả
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA