Bạn ơi, cho mình hỏi. mình được ngân sách cấp 2015 là 300 triệu, đơ vị mình chỉ sử dụng trong năm hết 260 triệu. cuối năm 2015 mình còn dư 40 triệu. Khoản tiền này thuộc nguồn 13 nên mình đã làm thủ tục chuyển sang năm sau 2016. Vậy mình phải phản ánh tiền này vào bảng cân đối tài khoản 2015 như thế nào vậy bạn?Bạn ở tỉnh nào, nếu ở HN thì Hộp thư cho mình nhé, mình sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn
thế khi nhận góp vốn và phân bổ bạn định khoản ra saochào web kế toán ah. em đang có thắc mắc về chi phí trả trước 643 ấy ah. bên em có nhận gps vốn bằng tiền mặt, tscd, ccdc. thì cho em hỏi khoản ccdc có số tiền lớn em phân bổ đưua vào tk 643, nhưng thời gian phân bổ là 2 năm mà mới phân bổ đc 3 tháng thì số dư tren tài khoản 643 vẫn còn. như thế cơ hợp lý ko ah. vì theo quy định là tk đầu 6 ko có số dư ah. có cách nào giải quyết giúp em với ko ah?
Đây là chi phí trả trước TK 643, theo QĐ 19 thì TK này vẫn có số dư bên nợ mà bạn: Các khoản chi phí trả trước chưa phân bổ đến cuối kỳ.chào web kế toán ah. em đang có thắc mắc về chi phí trả trước 643 ấy ah. bên em có nhận gps vốn bằng tiền mặt, tscd, ccdc. thì cho em hỏi khoản ccdc có số tiền lớn em phân bổ đưua vào tk 643, nhưng thời gian phân bổ là 2 năm mà mới phân bổ đc 3 tháng thì số dư tren tài khoản 643 vẫn còn. như thế cơ hợp lý ko ah. vì theo quy định là tk đầu 6 ko có số dư ah. có cách nào giải quyết giúp em với ko ah?