Mất hóa đơn đầu ra

Sự việc như thế này:
- Ngày 15/2/2016, Cty A lập và nộp thông báo mất cuốn hóa đơn quyển 1 (từ số 1-50, đã sử dụng số 1-16, chưa sử dụng số 17-50) đến cơ quan thuế.
- Ngày 29/02/2016, theo tình hình thực hiện hợp đồng mua bán đã ký, Cty A phải xuất hóa đơn cho Cty B để Cty B thanh toán nên Cty A đã ghi hóa đơn số 51 cùng ngày cho Cty B.
- Ngày 23/03/2016, Cty A tìm lại được cuốn hóa đơn bị mất và thông báo đến cơ quan thuế.
- Ngày 01/04/2016, Cơ quan thuế có quyết định xử phạt cảnh cáo đối với Cty A về việc mất hóa đơn.
- Đến kỳ khai báo tình hình sử dụng hóa đơn (tháng 04/2016), vì không biết phải kê khai như thế nào nên đại diện Cty A đến Cơ quan Thuế nhờ tư vấn. Sau đó, Cơ quan Thuế lập biên bản vi phạm hành chính đối với Cty A về việc lập hóa đơn không theo thứ tự. (vì số 17-50 chưa ghi mà đã ghi số 51).
Thấy không hợp lý lắm nếu bị phạt (4-8 triệu theo điểm b2 khoản 3 điều 11 chương II TT 10/2014/TT-BTC)
Bác nào biết cho em xin ý kiến.
 
Sự việc như thế này:
- Ngày 15/2/2016, Cty A lập và nộp thông báo mất cuốn hóa đơn quyển 1 (từ số 1-50, đã sử dụng số 1-16, chưa sử dụng số 17-50) đến cơ quan thuế.
- Ngày 29/02/2016, theo tình hình thực hiện hợp đồng mua bán đã ký, Cty A phải xuất hóa đơn cho Cty B để Cty B thanh toán nên Cty A đã ghi hóa đơn số 51 cùng ngày cho Cty B.
- Ngày 23/03/2016, Cty A tìm lại được cuốn hóa đơn bị mất và thông báo đến cơ quan thuế.
- Ngày 01/04/2016, Cơ quan thuế có quyết định xử phạt cảnh cáo đối với Cty A về việc mất hóa đơn.
- Đến kỳ khai báo tình hình sử dụng hóa đơn (tháng 04/2016), vì không biết phải kê khai như thế nào nên đại diện Cty A đến Cơ quan Thuế nhờ tư vấn. Sau đó, Cơ quan Thuế lập biên bản vi phạm hành chính đối với Cty A về việc lập hóa đơn không theo thứ tự. (vì số 17-50 chưa ghi mà đã ghi số 51).
Thấy không hợp lý lắm nếu bị phạt (4-8 triệu theo điểm b2 khoản 3 điều 11 chương II TT 10/2014/TT-BTC)
Bác nào biết cho em xin ý kiến.
Ý kiến của tôi là tôi ko có ý kiến gì luôn, vì đại diện bện công ty A quá ngờ nghệch, nếu là tôi thì chắc ko có chuyện bị xử phạt như vậy.
P/S: Đừng có dại gì tin và trình bày vội với bên thuế, phạt thu đc tiền là thuế nó ko bỏ qua đâu :D. Lần sau hy vọng đại diện công ty A tỉnh hơn à mà kế toán của công ty A đâu mà để đại diện công ty A đi hỏi rồi dẫn đến việc lạy ông tôi ở bụi này ( bị ăn phạt) thế :)
 
Chào bạn.
Nếu bạn muốn sử dụng số hóa đơn 51 bạn phải hủy toàn bộ hóa đơn từ số 17-50 đi.
Nếu không sử dụng hóa đơn số 51 thì thu hồi liên 2 về làm biên bản hủy rồi để đấy báo cáo hóa đơn bình thường đợi đến khi viết hết các số hóa đơn từ 17-50 rồi báo cáo bình thường.
 
Ý kiến của tôi là tôi ko có ý kiến gì luôn, vì đại diện bện công ty A quá ngờ nghệch, nếu là tôi thì chắc ko có chuyện bị xử phạt như vậy.
P/S: Đừng có dại gì tin và trình bày vội với bên thuế, phạt thu đc tiền là thuế nó ko bỏ qua đâu :D. Lần sau hy vọng đại diện công ty A tỉnh hơn à mà kế toán của công ty A đâu mà để đại diện công ty A đi hỏi rồi dẫn đến việc lạy ông tôi ở bụi này ( bị ăn phạt) thế :)
Thế mới có chuyện để ... bình lựng ;)
Mà bác có giải pháp gì ko ?
 
Chào bạn.
Nếu bạn muốn sử dụng số hóa đơn 51 bạn phải hủy toàn bộ hóa đơn từ số 17-50 đi.
Nếu không sử dụng hóa đơn số 51 thì thu hồi liên 2 về làm biên bản hủy rồi để đấy báo cáo hóa đơn bình thường đợi đến khi viết hết các số hóa đơn từ 17-50 rồi báo cáo bình thường.
:) mình cũng nghĩ như thế.
Mà quan trọng là giờ làm bổ sung mấy cái thủ tục hủy đó thì có được phạt nhẹ hơn không thôi ?
 
Thế mới có chuyện để ... bình lựng ;)
Mà bác có giải pháp gì ko ?
Giải pháp là đã để thuế biết rồi nó ra biên bản và quyết định xử phạt thì giải pháp là nộp tiền phạt.
 
Đại diện công ty A mà đi trình cơ quan thuế vậy là đúng vs câu "lạy ông tui ở bụi này" rồi đấy ạ
 
Chào bạn.
Nếu bạn muốn sử dụng số hóa đơn 51 bạn phải hủy toàn bộ hóa đơn từ số 17-50 đi.
Nếu không sử dụng hóa đơn số 51 thì thu hồi liên 2 về làm biên bản hủy rồi để đấy báo cáo hóa đơn bình thường đợi đến khi viết hết các số hóa đơn từ 17-50 rồi báo cáo bình thường.
Bạn đọc đầy đủ bài của chủ topic thì cách thu hồi liên 2 hđ số 51 là cách ko thể (trừ 1 số trg hợp, nếu là kê khai theo quý thì may ra còn đc, chứ kê khai theo tháng thì bên mua chắc gì đã chịu trả)
 
thu hồi liên 2 hoá đơn 51 về đi bạn, bây giờ có yêu cầu nộp bảng kê chi tiết đâu kê khai qua mang vânẫn đúng số tiền là ok mà
 
Back
Top