Cần trợ giúp về Báo cáo sử dụng hoá đơn

lankaty

Trung cấp
E chào a/c, tình hình là cty e trước đây thông báo phát hành hoá đơn chỉ có từ số 0000001 - 0000050, tháng 9 vừa rồi e có làm thông báo phát hành thêm từ 0000051 - 0000250, quý III bên e sử dụng từ số 0000045-0000048 thì e làm báo cáo quý này để tồn 0000049-0000050 hay 0000049 - 0000250 ạ. Các a/c giúp đỡ e với ạ! :(:(:(
 
Bạn phát hành thêm hóa đơn đến số 250 trong tháng 9 thuộc quý 3 thì bạn phải báo số lượng tồn đến 250 chứ. BCTHSDHD khi bạn nhập số thực tế sử dụng và số phát hành trong kỳ thì cuối kỳ HTKK tự nhảy mà.
 
cái này mình thấy là bạn nhập số lượng dùng là nó tự nhảy mà, đương nhiên sẽ tồn từ 49 đến 250 bạn nhé
 
Chả hiểu sao cái HTKK của mình nó vẫn để 0000050 mới hay chứ, hic
bạn tra cứu lại mấy tờ đã nộp thuế coi thử lần trước bạn thông báo phát hành thành công chưa, biết đâu chưa nên nó mới còn 50 chứ, phát hành tới đâu nớ phải tồn tới mức đó. hii
 
E chào a/c, tình hình là cty e trước đây thông báo phát hành hoá đơn chỉ có từ số 0000001 - 0000050, tháng 9 vừa rồi e có làm thông báo phát hành thêm từ 0000051 - 0000250, quý III bên e sử dụng từ số 0000045-0000048 thì e làm báo cáo quý này để tồn 0000049-0000050 hay 0000049 - 0000250 ạ. Các a/c giúp đỡ e với ạ! :(:(:(

trong báo cáo cột 6 và 7 tự nhảy, bạn điền vào cột só 8 và cột số 9 về số hóa đơn phát hành chưa, điền thử xem nó nhảy chưa nhé, vì bạn thông báo phát hành trong tháng 9 nên vẫn ở quý 3, nên chỗ tồn đầu chỉ tới số 50, còn việc phát hành ở quý 3 nên bạn kê vào đây nhé
 
anh chị cho em hỏi về hóa đơn ghi sai tên hàng hóa thì mình chỉ cần lập biên bản điều chỉnh thôi hay phải lập hóa đơn mới luôn vậy ạ
 
anh chị cho em hỏi về hóa đơn ghi sai tên hàng hóa thì mình chỉ cần lập biên bản điều chỉnh thôi hay phải lập hóa đơn mới luôn vậy ạ
Trường hợp sai gì thì đều lập lại hd mới bạn nhé. Tùy từng trường hợp mà bạn phải lập thêm biên bản thu hồi hóa đơn lập sai hoặc biên bản điều chỉnh hóa hóa đơn viết sai nhé. Trường hợp của bạn đã xé ra chưa
 
Trường hợp sai gì thì đều lập lại hd mới bạn nhé. Tùy từng trường hợp mà bạn phải lập thêm biên bản thu hồi hóa đơn lập sai hoặc biên bản điều chỉnh hóa hóa đơn viết sai nhé. Trường hợp của bạn đã xé ra chưa
dạ xé rồi chị,. mà khách hàng chưa kê khai, còn bên e kê khai rồi ạ
 
dạ xé rồi chị,. mà khách hàng chưa kê khai, còn bên e kê khai rồi ạ

sai này thì không ảnh hưởng đến tiền, bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai nội dung ghi rõ sai cái gì và nd điều chỉnh lại. Và lập hóa đơn điều chỉnh ghi lại nd điều chỉnh, ngày là ngày điều chỉnh, kê vào kì hiện tại, giá trị hàng và thuế = 0.
Nếu chỉ sai phần chữ, ko ảnh hưởng đến tiền và đúng mã số thuế thì bạn chỉ cần lập biên bản thôi, khỏi lập hóa đơn (theo khoản 7 điều 3 tt26/2016 từ ngày 1/1/2015)
 
Back
Top