tập hợp chi phí trong xây dựng

phuonggau

Cao cấp
a/c cho e hỏi ngu xí
năm nay công ty em có các công trình hoàn thành vào khoản 25, 30 tháng 12, vì vậy cuối năm rồi thì sang đầu năm mới nghiệm thu xuất hđ. Vậy cho em hỏi chi phí 154.1, 154.2 154.3 của các công trình đó em hoạch toán vào khoản phát sinh trong năm, hay là chuyển sang dở dang cuối kỳ ạ. Mong a/c chỉ em với
 
a/c cho e hỏi ngu xí
năm nay công ty em có các công trình hoàn thành vào khoản 25, 30 tháng 12, vì vậy cuối năm rồi thì sang đầu năm mới nghiệm thu xuất hđ. Vậy cho em hỏi chi phí 154.1, 154.2 154.3 của các công trình đó em hoạch toán vào khoản phát sinh trong năm, hay là chuyển sang dở dang cuối kỳ ạ. Mong a/c chỉ em với
Lúc nào nghiệm thu thì kết chuyển
 
a/c cho e hỏi ngu xí
năm nay công ty em có các công trình hoàn thành vào khoản 25, 30 tháng 12, vì vậy cuối năm rồi thì sang đầu năm mới nghiệm thu xuất hđ. Vậy cho em hỏi chi phí 154.1, 154.2 154.3 của các công trình đó em hoạch toán vào khoản phát sinh trong năm, hay là chuyển sang dở dang cuối kỳ ạ. Mong a/c chỉ em với

Với những DN XL:
- Tập hợp chi phí ngay khi phát sinh theo từng hạng mục C.trình ( 621, 622, 623, 627 theo TT 200 hay 154 .. theo QĐ 48 )
- Tính Doanh thu, kết chuyển chi phí sang 632 khi: có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành hay đến giai đoạn ghi trong Hợp đồng TT theo tiến độ . Khi có QT Công trình sẽ điều chỉnh.
 
Sửa lần cuối:
Với những DN XL:
- Tập hợp chi phí ngay khi phát sinh theo từng hạng mục C.trình ( 621, 622, 623, 627 theo TT 200 hay 154 .. theo QĐ 48 )
- Tính Doanh thu, kết chuyển chi phí sang 632 khi: có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành hay đến giai đoạn ghi trong Hợp đồng TT theo tiến độ . Khi có QT Công trình sẽ điều chỉnh.
dạ em vẫn chưa thông lắm.Cho e hỏi là những công trình đó thời gian từ 15/11/2016 - 30/12/2016 thì sang đầu 2017 mới tiến hành nghiệm thu và xuất HĐ vậy những chi phí đó e cho dở dang chuyển sang đầu năm sau hay là chi phí phát sinh trong năm 2016 ạ, rồi sang năm mình xuất HĐ. em chưa xác định được
 
dạ em vẫn chưa thông lắm.Cho e hỏi là những công trình đó thời gian từ 15/11/2016 - 30/12/2016 thì sang đầu 2017 mới tiến hành nghiệm thu và xuất HĐ vậy những chi phí đó e cho dở dang chuyển sang đầu năm sau hay là chi phí phát sinh trong năm 2016 ạ, rồi sang năm mình xuất HĐ. em chưa xác định được
Bạn xem lại QĐ và nên hiểu: Trong XL có : Nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Đến Tiến độ thi công được ghi trong HĐ ... là bạn phải xuất HĐ tính DT, kết chuyển chi phí sang 632 để tạm tính thuế TNDN. Khác với Nghiệm thu C.trình hoàn thành đưa vào sử dụng ( Nghiệm thu lần cuối ). Nếu trong Kỳ kế toán mà chưa có: (..Nghiệm thu khối lượng hoàn thành hay chưa Đến Tiến độ thi công được ghi trong HĐ..) Thì bạn để dỡ dang trên 154.
 
da
Bạn xem lại QĐ và nên hiểu: Trong XL có : Nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Đến Tiến độ thi công được ghi trong HĐ ... là bạn phải xuất HĐ tính DT, kết chuyển chi phí sang 632 để tạm tính thuế TNDN. Khác với Nghiệm thu C.trình hoàn thành đưa vào sử dụng ( Nghiệm thu lần cuối ). Nếu trong Kỳ kế toán mà chưa có: (..Nghiệm thu khối lượng hoàn thành hay chưa Đến Tiến độ thi công được ghi trong HĐ..) Thì bạn để dỡ dang trên 154.
dạ em cảm ơn ạ
 
Back
Top