Bị chênh doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên BCTC và tờ khai năm 2015

Như đã nói ở trên ạ, em vừa vào làm trong một doanh nghiệp năm 2016, hôm trước vừa bị đánh cái công văn yêu cầu giải trình với cơ quan thuế về việc chênh lệch doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT năm 2015. Em đã kiểm tra lại của công thi thì thấy khoản chênh lệch trên là do kế toán trước phân bổ doanh thu (3387 vào 511) tiền thuê của hóa đơn năm 2013 (tầm hơn 50 tỷ) vào năm 2015, Giờ bên thuế đang bắt giải trình , không biết hưởng giải quyết như nào mong anh chị hướng dẫn với ạ, em vẫn còn non tay lắm, em cảm ơn ạ
 
Như đã nói ở trên ạ, em vừa vào làm trong một doanh nghiệp năm 2016, hôm trước vừa bị đánh cái công văn yêu cầu giải trình với cơ quan thuế về việc chênh lệch doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên BCTC và tờ khai thuế GTGT năm 2015. Em đã kiểm tra lại của công thi thì thấy khoản chênh lệch trên là do kế toán trước phân bổ doanh thu (3387 vào 511) tiền thuê của hóa đơn năm 2013 (tầm hơn 50 tỷ) vào năm 2015, Giờ bên thuế đang bắt giải trình , không biết hưởng giải quyết như nào mong anh chị hướng dẫn với ạ, em vẫn còn non tay lắm, em cảm ơn ạ

Bạn bình tỉnh mà giải trình không sao cả. Mình từng gặp trường hợp này.
 
vâng, vậy khi giải trình mình có phải đính kèm cái bảng phân bổ theo hóa đơn cùng để nộp không ạ

Khi HT 338 thì có căn cứ ( Hợp đồng, phiếu thu ) bên mua trả trước bao nhiêu kỳ KT đưa ra chứng minh khi họ hỏi thôi chứ cần gì bảng phân bổ.
 
Back
Top