TK 154 bị âm

  • Thread starter Thread starter suongmy
  • Ngày gửi Ngày gửi

suongmy

Guest
Em chào các anh/chị!
Anh/ chị cho em hỏi các nguyên nhân nào có thể làm cho tk 154 bị âm?
vì hiện tại e đang làm báo cáo mà tk 154 bị âm không biết làm thế nào để tìm ra chỗ sai. rất mong anh chị tư vấn giúp e!
Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!
 
Em chào các anh/chị!
Anh/ chị cho em hỏi các nguyên nhân nào có thể làm cho tk 154 bị âm?
vì hiện tại e đang làm báo cáo mà tk 154 bị âm không biết làm thế nào để tìm ra chỗ sai. rất mong anh chị tư vấn giúp e!
Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!
Bạn kiểm tra lại nhập kho thành phẩm xem N155/C154
 
Em kiểm tra rồi có vài chỗ bị nhầm và đã sửa lại rồi tính lại giá thành nhưng vẫn bị âm.
*note: bên e các thành phẩm nhập kho rất ít vì bên e sx rau sạch nên hầu như thành phẩm xuất bán không qua kho
 
có bác nào rành chỗ này không bảo giúp mình mới : bên mình A cho bên B thuê máy móc sản xuất . Nhưng tiền điện hàng tháng bên mình đều chuyển trả cho bên công ty điện hết cả phần tiền của bên thuê B VD : 200tr một tháng . ước lượng tính toán bên B mất 100tr tiền điện hàng tháng và bên B có chuyển trả bên mình vào tài khoản ngân hàng 100tr . vậy phải hạch toán các bút toán thế nào anh chị nào rành giúp em với ? em cảm ơn ạ
 
Em chào các anh/chị!
Anh/ chị cho em hỏi các nguyên nhân nào có thể làm cho tk 154 bị âm?
vì hiện tại e đang làm báo cáo mà tk 154 bị âm không biết làm thế nào để tìm ra chỗ sai. rất mong anh chị tư vấn giúp e!
Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!

Bạn xem lại tất cả các tài khoản đối ứng với Có 154 là ra thôi mà!
 
Em chào các anh/chị!
Anh/ chị cho em hỏi các nguyên nhân nào có thể làm cho tk 154 bị âm?
vì hiện tại e đang làm báo cáo mà tk 154 bị âm không biết làm thế nào để tìm ra chỗ sai. rất mong anh chị tư vấn giúp e!
Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!

Bạn xem lại các bút toán kết chuyển: Có 154 sẽ có bút toán sai hay trùng.
 
Em chào các anh/chị!
Anh/ chị cho em hỏi các nguyên nhân nào có thể làm cho tk 154 bị âm?
vì hiện tại e đang làm báo cáo mà tk 154 bị âm không biết làm thế nào để tìm ra chỗ sai. rất mong anh chị tư vấn giúp e!
Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!

Bạn xem lại tất cả các tài khoản đối ứng với Có 154 là ra thôi mà!
hi, để e kiểm tra lại xem sao.
 
có bác nào rành chỗ này không bảo giúp mình mới : bên mình A cho bên B thuê máy móc sản xuất . Nhưng tiền điện hàng tháng bên mình đều chuyển trả cho bên công ty điện hết cả phần tiền của bên thuê B VD : 200tr một tháng . ước lượng tính toán bên B mất 100tr tiền điện hàng tháng và bên B có chuyển trả bên mình vào tài khoản ngân hàng 100tr . vậy phải hạch toán các bút toán thế nào anh chị nào rành giúp em với ? em cảm ơn ạ
Trường hợp này mình nghĩ có thể coi là chi hộ, nên mình dùng TK138
1. Khi chi tiền:
Nợ TK138_chi tiết KH: 100tr
Có TK112: 100tr

2. Khi thu tiền từ KH
Nợ TK112: 100tr
Có TK138: 100tr
 
Back
Top