Kê khai Hàng NKhẩu theo MS: 01-2/GTGT

winter79

Trung cấp
Trước kia mình kê khai tất cả chi phí liên quan đến lô hàng nhập như : Lệ phí HQ, Phí D/O, tiền hàng, Biên lai nộp thuế

Vậy bây giờ mình chỉ kê BL nộp thuế, phí DO, Phí Handling thôi. Vậy còn tiền hàng nhập khẩu mình fải kê khai vào đâu???
Giúp mình với, cảm ơn cả nhà
 
Bạn cứ kê khai như bình thường thôi vào mục 3 trên tờ khai. Còn lệ phí HQ và các phí nhỏ khác thì mình không kê khai vì nó cũng không có thuế mà.
 
Bạn cứ kê khai như bình thường thôi vào mục 3 trên tờ khai. Còn lệ phí HQ và các phí nhỏ khác thì mình không kê khai vì nó cũng không có thuế mà.

Bạn ơi, tiền hàng nhập khẩu (trị giá lô hàng nhập khẩu) k có thuế--> vậy mình có kê khai ko? Vì bạn nói là cứ KK bình thường
 
Hàng hoá nhập khẩu

Cty mình cũng có nhập khẩu và mình cũng có hỏi mọi người rồi. bạn cứ kê khai bình thường trên bảng kê tương ứng với biên lai nộp thuế là số thuế GTGT đi với tờ khai đó ( theo phần mềm KK 1.3.0)
 
bạn ơi nếu kê khai hàng nhập khẩu mình kê khai vào mục nào (1-2-3)của mẩu 01-2/GTGT vậy bạn .Thanks
 
Cty mình cũng có nhập khẩu và mình cũng có hỏi mọi người rồi. bạn cứ kê khai bình thường trên bảng kê tương ứng với biên lai nộp thuế là số thuế GTGT đi với tờ khai đó ( theo phần mềm KK 1.3.0)

BLai nộp thuế thì mình kê khai rồi, nhưng ý của mình là trị giá lô hàng (VD: 15.000USD* Tỉ giá: 16.000 = 240t). Vậy 240triệu này mình có kê khai ko???
 
Giá trị lô hàng thì bạn kê khai chỗ doanh số mua chưa thuế cột 8, thuế GTGT đã nộp kê khai cột 10
 
Giá trị lô hàng thì bạn kê khai chỗ doanh số mua chưa thuế cột 8, thuế GTGT đã nộp kê khai cột 10

Cho mình hỏi thêm, tiền hàng này ko có thuế sao vẫn kê vào, trong khi Lệ phí Hải quan của lôhàng lại ko kê khai??
Vậy mấy cái hóa đơn TTiếp mình có kê khai vào đâu ko? Tháng trước mình bỏ hết, ko kê vào BKê nào cả
Cảm ơn Omely nhiều
 
bạn ơi nếu kê khai hàng nhập khẩu mình kê khai vào mục nào (1-2-3)của mẩu 01-2/GTGT vậy bạn .Thanks

Thường thì đưa vào mục 3 xong sau đó làm thêm cái phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ nữa là tiện nhất. Nhưng cũng còn tùy là DN của bạn có phải phân ra từng loại hay không ?
 
Cho mình hỏi thêm, tiền hàng này ko có thuế sao vẫn kê vào, trong khi Lệ phí Hải quan của lôhàng lại ko kê khai??
Vậy mấy cái hóa đơn TTiếp mình có kê khai vào đâu ko? Tháng trước mình bỏ hết, ko kê vào BKê nào cả
Cảm ơn Omely nhiều

Lệ phí Hải Quan nói riêng hay Lệ phí nói chung nếu bạn muốn đưa vào để khấu trừ Thuế thì bạn phải có văn bản đăng ký trên CQ Thuế mới được.
Còn hàng hóa mua về dùng cho sản xuất hay dùng cho văng phòng, nếu có thuế thì được khấu trừ còn không có thuế thì thôi nhưng vẫn phải kê khai thuế nhé bạn.
 
BLai nộp thuế thì mình kê khai rồi, nhưng ý của mình là trị giá lô hàng (VD: 15.000USD* Tỉ giá: 16.000 = 240t). Vậy 240triệu này mình có kê khai ko???

Cái này coi chừng bạn kê khai nhầm rồi đấy.
Biên lai nộp thuế chỉ ghi số tiền thuế phải nộp bao gồm thuế NK và thuế GTGT (nếu có).
Bạn phải dựa vào tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu để kê khai mới đúng vì trên tờ khai có thể hiện Giá trị hàng chưa thuế NK, thuế NK, thuế GTGT (nếu có). Từ đó bạn kê khai Trị giá lô hàng = Gtrị lô hàng chưa có thuế + thuế NK.
 
Cho mình hỏi phần kí hiệu hoá đơn trên bảng kê hàng hoá mua vào. nếu như nhập khẩu co INVOICE thì kí hiệu HĐ là chỗ nào?
Thanks!
 
Back
Top