Nếu xe máy đó phục vụ riêng cho SXKD thì bạn kê như vậy là đúng. Còn nếu không dùng riêng mà phục vụ chung cho SXKD thì bạn cho vào mục 3: HHDV dùng chung cho SXKD chiu thuế & không chịu thuế GTGT. Thường mình hay khai vào mục 3 này, vì bên mình là Thương mại. Mà mình nghĩ bên bạn cũng vậy (thiết kế mà).Công ty mình làm nghề tư vấn thiết kế, tháng vừa rồi có mua 1 chiếc xe máy (5.5tr- giá trên HĐ); trên bảng kê 01-2/GTGT mình kê vào mục 1 (hàng hoá DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT) có đúng không? Có bạn nào biết chỉ cho mình với, cảm ơn nhiều!!!
Bảng kê này là kê HHDV mua vào nên không phụ thuộc vào bên bạn chịu thuế GTGT hay không. Nó chỉ phụ thuộc vào bên bán hàng cho bạn thui. Theo mình khai vào mục 3 cho gọn, khỏi phải phân ra cho mệt người mà vẫn đúng (he...he...:028Lại nói về chuyện kê khai như thế nào cho đúng nữa, bên mình chỉ SXKD HHDV chịu thuế thôi, chẳng có gì không chịu thuế cả, vậy thì khai vào mục 3 hay 1 ?
Sao lại ko phụ thuộc ???Bảng kê này là kê HHDV mua vào nên không phụ thuộc vào bên bạn chịu thuế GTGT hay không. Nó chỉ phụ thuộc vào bên bán hàng cho bạn thui. Theo mình khai vào mục 3 cho gọn, khỏi phải phân ra cho mệt người mà vẫn đúng (he...he...:028
Thân!
Uh nhỉ:045: :013:? Mình nói k rõ 1 chút. Nó phụ thuộc vào mặt hàng mà bạn mua! Cảm ơn Ocean nhé!:biggthumpSao lại ko phụ thuộc ???
Nó chỉ phụ thuộc vào hàng hoá, dịch vụ bán ra bên bạn nếu có chịu thuế, ko chịu thuế, cả 2 loại hay dự án đầu tư:
1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT:
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư
bạn hiểu nhầm rồi đấy, cần đọc kỹ lại đi nhé