Không kê khai Hóa đơn GTGT mà vẫn tính chi phí có được ko?

  • Thread starter Thread starter khlinh
  • Ngày gửi Ngày gửi

khlinh

Guest
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?
 
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?

Bạn vẫn phải kê khai bt nhé!
 
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?

Không được bạn à, bạn xuất HĐ GTGT đầu ra thì bạn phải kê khai nộp thuế, bạn làm như trên là sai. Khi bạn xuất HD GTGT cho nhà thiếu nhi, nha thiếu nhi không có MST thì bạn gạch ngang phần MST của khách hàng, mọi chỉ tiêu khác bạn vẫn ghi bình thường và tính nộp thuế bình thường.

Thân chào!
 
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?
uh bạn vẫn kê khai bình thường nhé chỉ có HD02GTTT-3LL mới kê khai như bạn nói ,
:020:
 
ý của các bạn là mình vẫn kê khai trên báo cáo thuế tháng phải không? Nói rõ hơn được không các bạn
 
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?

Viết hoá đơn: Khách hàng không có MST thì bạn gạch bỏ dòng MST. Thuế suất và tiền thuế GTGT viết bình thường.
Kê khai hoá đơn đó vào bảng kê hoá đơn đầu ra của tháng.
 
khách hàng không có MTS thì bạn gạch hang dòng đấy và kê khai thuế bt, rồi tập hợp vào chi phí nhé
 
Xin chào!
Cty mình xuất HĐ GTGT( mặt hàng la bảng hiệu) cho Nhà thiếu nhi nhưng nhà thiếu nhi không có MST. Mình không có kê khai thuế trên bảng kê bán ra mà chỉ tính vào chi phí có được không? Như vậy có hợp lệ không?
Xuất hóa đơn mà tính vào chi phí là sao?
 
Back
Top