Tính thuế TNDN Quý 2

chào các bạn, các bạn cho mình hỏi, Cty mình xuất hóa đơn thu tiền tạm ứng 30% của KH theo hợp đồng nhưng chưa xuất hàng hóa nên ko có GVHB, vậy mình có ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN quý này ko. ai biết chỉ dùm nha, cám ơn
 
chào các bạn, các bạn cho mình hỏi, Cty mình xuất hóa đơn thu tiền tạm ứng 30% của KH theo hợp đồng nhưng chưa xuất hàng hóa nên ko có GVHB, vậy mình có ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN quý này ko. ai biết chỉ dùm nha, cám ơn

Nghiệp vụ trên bạn định khoản
Nợ 111 30%
Có 131 30%
Đây chỉ là khoản tiền tạm ứng của khách thôi sao bạn lại lại xuất hoá đơn. Cái này thì pó tay ko hiểu
 

Nghiệp vụ trên bạn định khoản
Nợ 111 30%
Có 131 30%
Đây chỉ là khoản tiền tạm ứng của khách thôi sao bạn lại lại xuất hoá đơn. Cái này thì pó tay ko hiểu

Khách hàng yêu cầu viết hoá đơn mới thanh toán cho 30% thì cũng phải viết thôi. Mặc dù không đúng với chuẩn mực ghi nhận doanh thu. Bên mình vừa rồi cũng gặp trường hợp như vậy đấy
 
Khách hàng yêu cầu viết hoá đơn mới thanh toán cho 30% thì cũng phải viết thôi. Mặc dù không đúng với chuẩn mực ghi nhận doanh thu. Bên mình vừa rồi cũng gặp trường hợp như vậy đấy

Ạc không đúng cũng làm. Tui mà không đúng còn lâu tôi mới làm. Sai lè lè như vậy, phải bảo cho đối tác họ hiểu chứ. Làm vậy chỉ thiệt thân thôi. Sau này thuế hỏi thì lại .......pó tay
 
chào các bạn, các bạn cho mình hỏi, Cty mình xuất hóa đơn thu tiền tạm ứng 30% của KH theo hợp đồng nhưng chưa xuất hàng hóa nên ko có GVHB, vậy mình có ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN quý này ko. ai biết chỉ dùm nha, cám ơn

Chưa xuất hoá đơn thì làm sao ghi nhận doanh thu?
 

Nghiệp vụ trên bạn định khoản
Nợ 111 30%
Có 131 30%
Đây chỉ là khoản tiền tạm ứng của khách thôi sao bạn lại lại xuất hoá đơn. Cái này thì pó tay ko hiểu

Vậy hả, nhờ đọc phần này mình biết thêm được chút ít, vì mình mới đi làm nên một lần anh nhân viên bên mình cũng bảo viết HĐ khi khách hàng chỉ mới ứng trước có 30%, nên mình cũng cứ ghi nhận doanh thu, trời ơi giờ mới biết là chỉ được viết HĐ khi khách hàng đã thanh toán sao hả mọi người?
 
bạn ơi cho minh hỏi công ty mình năm 2007 lam tờ khai thuế TNDN theo mẫu 02A/TNDN thế còn măm 2008 thì làm theo mẫu nao vậy?
 
Mình xin có chút ý kiến:

Dù khách hàng chưa thanh toán hết, vẫn có thể xuất hoá đơn NHƯNG việc làm của chủ topic là sai lầm. Chủ topic không được ghi nhận Doanh thu.


------------------------------------------------------
Trích:
"trời ơi giờ mới biết là chỉ được viết HĐ khi khách hàng đã thanh toán sao hả mọi người?"

Ví dụ như, khách hàng đồng ý mua hàng nhưng chưa thanh toán:
N131(chi tiết theo khách hàng)
C5111
C33311

Ghi nhận giá vốn: N632/C156(1561,1562)

Thì dù lúc đó khách hàng "chưa thanh tóan" ta vẫn xuất hóa đơn.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top