Hạch toán hàng tạm nhập

Natuan0983

Sơ cấp
cac ban oi cho mình hỏi.
đầu tháng mình có tạm nhập 1 lô hàng với giá tạm nhập là 100. Nhưng cuối tháng nhà cung cấp trả HĐ thì đơn giá lại không đúng như vậy. Bình thường hàng tạm nhập hạch toán như sau:
Khi nhập hàng: N156,C331
Khi HĐ về : N133,C331
- đấy là với trường hợp ko có chênh lệch giá.
- Với trường hợp có chênh lệch, thì hạch toán phần chênh lệch thế nào.
Mong được sự giúp đỡ của tất cả các bạn, cảm ơn!!
 
Chênh lệch tăng, bạn ghi bút toán nhập bổ sung
N156, C331/phần Cl tăng so với giá tạm tính nhập kho
Chênh lệch giảm, ghi ngược lại
ok
 
Chênh lệch tăng, bạn ghi bút toán nhập bổ sung
N156, C331/phần Cl tăng so với giá tạm tính nhập kho
Chênh lệch giảm, ghi ngược lại
ok

Thế còn chênh lệnh giảm thì hạch toán thế nào vậy bác rượu:cheesebur
 
Em nghĩ khi nhập kho trong trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau thì đk:n156,133 C tklq theo giá tạm tính(thường là hóa đơn của cùng loại hàng hoá đó kỳ trước đã về nhập kho) nếu phát sinh tăng thì đk như WiskyVodka còn giảm thì đk:N tklq Ctk156,133(Em nghĩ vậy)không biết có đúng ko còn nếu ko muốn thay đổi thì ghi bút toán đỏ bỏ nv đó đi
 
Ðề: Hạch toán hàng tạm nhập

cac ban oi cho mình hỏi.
đầu tháng mình có tạm nhập 1 lô hàng với giá tạm nhập là 100. Nhưng cuối tháng nhà cung cấp trả HĐ thì đơn giá lại không đúng như vậy. Bình thường hàng tạm nhập hạch toán như sau:
Khi nhập hàng: N156,C331
Khi HĐ về : N133,C331
- đấy là với trường hợp ko có chênh lệch giá.
- Với trường hợp có chênh lệch, thì hạch toán phần chênh lệch thế nào.
Mong được sự giúp đỡ của tất cả các bạn, cảm ơn!!
Sao lại định khoản như vậy được bạn ơi.
Phải là: No 156
Có 331
kh hđ về: Nợ 331
nợ 1331
Có 111,112 chứ
 
Back
Top