Báo lỗi MST

  • Thread starter phanhuong82
  • Ngày gửi
P

phanhuong82

Trung cấp
8/11/08
56
0
6
ha noi
Tháng 12/2008 cty mình có xuất 01 hóa đơn cho một văn phòng có MST. Mình kê vào bảng phụ lục 01-1 của HTKK mà trương trình báo lỗi ở dòng MST của VP đó. Mình phải làm gì bây giờ các bạn, trong khi đấy MST của người mua hoàn toàn đúng. Ai biết trả lưòi giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thunganha

Guest
29/10/08
54
0
0
41
thai binh
có thể MST đó là của chi nhánh công ty
MST:....... - 1
nếu thế bạn chỉ cần bỏ "-1" đi sẽ không bị lỗi nữa
 
P

phanhuong82

Trung cấp
8/11/08
56
0
6
ha noi
có thể MST đó là của chi nhánh công ty
MST:....... - 1
nếu thế bạn chỉ cần bỏ "-1" đi sẽ không bị lỗi nữa

Bạn ơi đây là văn phòng đại diện nên MST có những 11 số. mình nhập đúng như trong hợp đồng và hóa đơn. vậy mà trương trình cứ báo lỗi mình chẳng hiểu ra sao nữa. MST của VP đó là 01001042983. các bạn kiểm tra giúp mình với nhé.
 
nghimaikhongra

nghimaikhongra

Guest
29/3/07
211
0
0
Hà Đông
Bạn ơi đây là văn phòng đại diện nên MST có những 11 số. mình nhập đúng như trong hợp đồng và hóa đơn. vậy mà trương trình cứ báo lỗi mình chẳng hiểu ra sao nữa. MST của VP đó là 01001042983. các bạn kiểm tra giúp mình với nhé.

Phanhuong82 nên nhập 13 số vì phần mềm chỉ chấp nhận 10 và 13 số nếu là chi nhánh thì thêm 2 số 0 đằng trước nghĩa là bạn sẽ nhập 0100104298003 bạn thử xem sao! chúc may mắn !

Thân chào
 
H

ha_accountan

Guest
20/5/07
13
2
0
39
Thanh Xuân - Hà Nội
Cho mình hỏi ké chút: Mình làm tờ khai thuế T12, sau khi nhập xong số liệu ở Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra, mua vào xong, nhập số liệu trên tờ khai như mọi bình thường thì lúc ghi lại: Phần mềm MST 1.3.1 báo lỗi tại ô 13 thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ. Ai giúp mình với. Mình cảm ơn rất nhiều.

P/s: Những tháng trước mình dùng phần mềm 1.3.0 vẫn làm bình thường không có vấn gì hết.
 
X

xuan79

Guest
29/5/07
9
0
0
Hai phong
Thuế GTGT gấp..........

Các bạn làm ơn cho mình hỏi,cty mình làm vè lĩnh vực xây dựng tháng 12 này có công trình mình chưa viết hóa đơn nhưng vẫn lập bảng kê để tính doanh thu bảng kê này mình vừa kê doanh thu và thuế đầu ra như vậy có được không(mình hạch toán bảng kê vào tờ khai thuế đầu ra) mọi người chỉ giúp mình sớm nhé cám ơn các bạn?
 
nghimaikhongra

nghimaikhongra

Guest
29/3/07
211
0
0
Hà Đông
Cho mình hỏi ké chút: Mình làm tờ khai thuế T12, sau khi nhập xong số liệu ở Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra, mua vào xong, nhập số liệu trên tờ khai như mọi bình thường thì lúc ghi lại: Phần mềm MST 1.3.1 báo lỗi tại ô 13 thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ. Ai giúp mình với. Mình cảm ơn rất nhiều.

P/s: Những tháng trước mình dùng phần mềm 1.3.0 vẫn làm bình thường không có vấn gì hết.

Vấn đề bạn hỏi mời bạn vào ĐÂY xem có giúp gì cho bạn được không ?

Thân chào
 
nghimaikhongra

nghimaikhongra

Guest
29/3/07
211
0
0
Hà Đông
Các bạn làm ơn cho mình hỏi,cty mình làm vè lĩnh vực xây dựng tháng 12 này có công trình mình chưa viết hóa đơn nhưng vẫn lập bảng kê để tính doanh thu bảng kê này mình vừa kê doanh thu và thuế đầu ra như vậy có được không(mình hạch toán bảng kê vào tờ khai thuế đầu ra) mọi người chỉ giúp mình sớm nhé cám ơn các bạn?

Mình chưa thấy ai làm như vậy cả, vì bảng kê PL 01,02 bao giờ cũng phải có đầy đủ thông tin như seri, số ngày tháng phát hành hoá đơn, MST v.v.. những cái đó liên quan đến THUẾ vậy mà bạn chưa phát hành hoá đơn để ghi nhận doanh thu (Bán ra) mà chỉ là bảng kê, theo mình như vậy không được thuế chấp nhận ! đó là ý kiến của mình nếu là bạn mình sẽ không dùng bảng kê, bạn thử hình dung tháng 01/2009 bạn mới phát hành hoá đơn thì bạn sẽ làm gì với doanh số đã kê ở tháng 12/2008. Mình thì chưa thấy luật thuế có cho phép ghi nhận doanh thu qua bảng kê khi mà chưa phát hành hoá đơn hay không ?


Thân chào.
 

Xem nhiều