Hàng bán bị trả lại

  • Thread starter Thread starter anhvu
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhvu

Cao cấp
Mọi người ơi, xin cho tôi hỏi:
Hàng bán bị trả lại mà không sử dụng được, hỏng toàn phần (ví dụ: Bánh mỳ) tức là không thu hồi được cái gì hết. Thì hạch toán thế nào :
- Trong kỳ
- Ngoài kỳ

Có ghi giảm giá vốn (hoặc ghi giảm nguồn thu đối với ngoài kỳ) không ? Nếu ghi thì ghi như thế nào ? Mong mọi người giải thích kỹ kỹ một tí

A. Còn vấn đề nữa . Tôi chưa bao giờ làm về XNK, chưa biết đến cả quy trìn như thế nào. Vậy bây giờ tôi phải tìm đọc những văn bản nào ? Cả về quy trình, trình tự, quy định hạch toán . Mọi người giúp tôi liệt kê ra những văn bản đó được ko ? Mới nhất ấy
À, còn ai có lòng tốt hơn nữa. Xin gửi về : Khucanhvu@yahoo.com
Không dám từ chối . Hì .... :thank :thank :thank
 
Về hàng bán trả lại, mình không nhớ là sau TT89 thì có gì thay đổi không, nhưng theo như cũ thì: Khi có hàng bán trả lại
- Trong kỳ
1. Nợ TK531/Có 131 hoặc 111,112
2. Giảm thuế đầu ra Nợ TK333/Có TK131 hoặc 111, 112
3. Nợ TK155 hoặc 156 (hoặc TK811 nếu hỏng)/Có TK632
- Kỳ sau:
+ Nợ 531,333/Có 131,112,111
+ Nợ 155,156,811/Có 911
-> Cuối kỳ Nợ511/Có 531
Còn về phần nghiệp vụ XNK thì mình cũng chẳng làm bao giờ nên cũng chẳng biết giống bạn. Bác nào biết thì lên tiếng giúp bạn cái nhỉ
 
Anh (chi) Phương ơi, vậy là ghi vào 811 hả ? Em cứ thắc mắc mãi. :thank
 
- Về hạch toán hàng trả lại thì hãy thực hiện như pnphuong
- Về nghiệp vụ XNK thì : +các nguyên tắc, tổ chức chứng từ, đánh giá, kiểm nhận hàng hóa .... thì bạn hãy tìm mua cuốn Kế toán tài chính( PTS Võ Văn Nhị-Hà Xuân Thạch , trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) của Nhà xuất bản Thống kê. Giá 70.000 đồng.
+ Các nghiệp vụ hạch toán kế toán ( phần hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác ) thì thực hiện theo Thông tư 108/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001.
 
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
Không có cách nào khác mà không liên quan đến tiền à ? Chẹc chẹc
 
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
Muôn giảm chi phí thì vào hiệu sách rồi làm quen với các nhân viên trong đó để được đọc khỏi tốn tiền. :leu:
 
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
À, C (A) Phương ơi, em muốn hỏi , TK 811 mà chị (A) đề cập đấy là TK 635 bây giờ hay là 821 chuyển thành ? :f_o
 
Hì, đó là Tài khoản 811 chi phí khác - theo chuẩn mực mới đấy anhvu ạ
Nếu bạn muốn tham khảo hạch toán nghiệp vụ XNK, hãy trao đổi với mình - nhưng chỉ nhập mà ko có xuất đâu :leu:
 
Vâng, cảm ơn VNgeek và Anh Chuột, để em tìm chút tài liệu đọc trước đã, nếu có gì em sẽ hỏi được ko ? :thank :thank :thank
 
Back
Top