Xuất hóa đơn điều chỉnh

vuthithuyhd

Sơ cấp
Các bác ơi giúp e với.
Cty e viết hóa đơn thanh lý công trình từ năm 2004, biên bản thanh lý bên e đã làm gửi họ nhưng Chủ đầu tư bảo ko nhận được. Đến năm 2009 bên Chủ đầu tư lại thông báo giá trị quyết toán giảm rất nhiều. Bay giờ e phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm. Các bác xem giúp e, e phải ghi trên hóa đơn là "điều chỉnh giảm doanh thu công trình:..." hay " điều chỉnh giảm giá trị công trình", hoặc phải ghi thế nạo ạ. Em xin cảm ơn các bác!
 
Mình cũng đang gặp phải sự cố như bạn vuthithuyhd. Cty mình đã làm bản xác nhận khối lượng , thanh lý HĐ và xuất HĐ tháng 6/2009 gửi cho bên A. Minh đã k/c và nộp thuế gtgt và TNDN quý II. Tuy nhiên đến nay(tháng8) bên A yêu cầu bên mình xác nhận lại khối lượng và có giảm so với thực tế. Bây giờ Cty mình phải xuất HĐ điều chỉnh giảm. Nhưng mình không biết phải xử lý thế nào? Mọi người ai biết và đã xử lý tình huống này xin hãy giúp mình với! Thanks!
 
Mình cũng đang gặp phải sự cố như bạn vuthithuyhd. Cty mình đã làm bản xác nhận khối lượng , thanh lý HĐ và xuất HĐ tháng 6/2009 gửi cho bên A. Minh đã k/c và nộp thuế gtgt và TNDN quý II. Tuy nhiên đến nay(tháng8) bên A yêu cầu bên mình xác nhận lại khối lượng và có giảm so với thực tế. Bây giờ Cty mình phải xuất HĐ điều chỉnh giảm. Nhưng mình không biết phải xử lý thế nào? Mọi người ai biết và đã xử lý tình huống này xin hãy giúp mình với! Thanks!

Ghi Điều chỉnh giảm hóa đơn số .... ngày... tháng... năm (số hóa đơn đã xuất) giá trị công trình A theo bản quyết toán ngày... tháng... năm (bản quyết toán mới) sau đó kê khai giảm thuế và hach toán giảm doanh thu bình thường
 
Ghi Điều chỉnh giảm hóa đơn số .... ngày... tháng... năm (số hóa đơn đã xuất) giá trị công trình A theo bản quyết toán ngày... tháng... năm (bản quyết toán mới) sau đó kê khai giảm thuế và hach toán giảm doanh thu bình thường

Ban ơi bạn có thể chỉ rõ hơn cho mình được không? Vì mình còn liên quan đến thuế gtgt và thuế TNDN. Theo như cách bạn nói thì mình làm văn bản điều chỉnh hay mình viết hoá đơn điều chỉnh? Nếu viết HĐ điều chỉnh thì mình không biết phải viết như thế nào
 
Giảm trừ Doanh thu

Mình cũng đang gặp trường hợp đấy đây ... hỏi thăm bên box KT xây dựng mà chưa có ai trả lời.
Bên mình cũng bị giảm doanh thu của năm 2008, đã k/c BCTC rồi .. mình cũng băn khoăn vụ viết hoá đơn .. ko lẽ viết hoá đơn điều chỉnh giảm, với giá trị âm??? hay huỷ hoá đơn đã viết và viết lại HĐ với giá trị đã giảm .. còn sửa sổ thì với các bút toán đỏ ... đau đầu quá ... :wall: :wall: :wall:
 
Trường hợp công trình đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu, sau khi thẩm định lại giảm giá trị thì phải lập hoá đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình. Theo quy định tại điểm 2.12 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT. Xuất HĐ xong ghi giảm doanh thu và thuế GTGT.
 
Điều chỉnh giảm hóa đơn

Trường hợp công trình đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu, sau khi thẩm định lại giảm giá trị thì phải lập hoá đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình. Theo quy định tại điểm 2.12 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT. Xuất HĐ xong ghi giảm doanh thu và thuế GTGT.

Mình vừa đọc rồi .. có phải sẽ vẫn ghi Hóa đơn với giá trị bt ( không ghi số âm ( - ), nhưng ở phần nội dung, mình sẽ ghi là " Điều chỉnh giảm giá trị thực hiện ... " , còn vào tờ khai thì sẽ cho nó vào phần điều chỉnh, ko khai như bt, cảm ơn bạn nhé.
 
Ban ơi bạn có thể chỉ rõ hơn cho mình được không? Vì mình còn liên quan đến thuế gtgt và thuế TNDN. Theo như cách bạn nói thì mình làm văn bản điều chỉnh hay mình viết hoá đơn điều chỉnh? Nếu viết HĐ điều chỉnh thì mình không biết phải viết như thế nào

Bạn viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau: Tại cột tên hàng hóa, dịch vụ bạn ghi như hóa đơn bạn đã xuất, mở ngoặc rồi viết câu: điều chỉnh giảm giá trị cho hóa đơn số:..ngày... xêri... rồi đóng ngoặc. Các cột còn lại ghi phần giá trị giảm (ví dụ: hóa đơn trước Tiền hàng là 1.000.000đ, nay giảm 100.000đ, tức là chỉ còn 900.000đ. vậy bạn phải ghi tiền hàng là 100.000đ trong hóa đơn xuất điều chỉnh giảm); tương tự phần tiền thuế GTGT cũng vậy. Chú ý, trên hóa đơn các con số đều phải ghi số dương.
Khi làm tờ khai thuế TGTG, bạn đưa phần thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm này vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai.
Chúc thành công. Mong được trao đổi thêm.
 
Các bác ơi giúp e với.
Cty e viết hóa đơn thanh lý công trình từ năm 2004, biên bản thanh lý bên e đã làm gửi họ nhưng Chủ đầu tư bảo ko nhận được. Đến năm 2009 bên Chủ đầu tư lại thông báo giá trị quyết toán giảm rất nhiều. Bay giờ e phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm. Các bác xem giúp e, e phải ghi trên hóa đơn là "điều chỉnh giảm doanh thu công trình:..." hay " điều chỉnh giảm giá trị công trình", hoặc phải ghi thế nạo ạ. Em xin cảm ơn các bác!


Trong 2 file hướng dẫn này, đã hướng dẫn đầy đủ cách ghi hoá đơn và cách kê khai thuế trên bảng kê và tờ khai (không phải lúc nào cũng điều chỉnh trên tờ khai).

Hy vọng giúp các bạn được hiểu rõ về vấn đề này.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Dear cả nhà!
Mình muốn hỏi chút nhé!
Do 2 bên sơ suất đã mất 2 hóa đơn GTGT nhưng trị giá tương đối lớn à ko kịp thời gian kê khai thuế.
Nên số thuế GTGT đó không được khấu trừ và 2 bên đã thống nhất là bù trừ bằng cách giảm giá hàng bán cho hóa đơn tiếp theo.
Hiện bên mình là bên mua nhận được 1 hóa đơn GTGT giảm giá hàng bán mình ko biết hạch toán thế nào cho chính xác. Rất mong mọi người chỉ cách kê khai hóa đơn điều chỉnh đó.
cảm ơn nhiều,
 
Ðề: Xuất hóa đơn điều chỉnh

Theo mình thì bên bán kê khai ở phần điều chỉnh giảm VAT phải nộp (ô 38) thì bên mua cũng kê khai vào phần điều chỉnh tăng(ô 37) ở phần điều chỉnh tăng giảm thuế
 
Back
Top