Hạch toán CCDC từ T04/2009

phuong8407

Trung cấp
Cty mình có mua 01 điều hoà với nguyên giá là 9.354.545 đồng và thuế 10% (Hoá đơn ngày 29/04/2009). Mình đã quên không kê khai nhập kho CCDC và kê khai thuế tháng 4, bây giờ mới phát hiện ra.
Vậy phải hạch toán thế nào các bạn?
 
Quên thì tháng này kê khai, may là hóa đơn tháng 4, bây giờ là tháng 9, vừa đủ 6 tháng, nên bạn hạch toán, kê khai thuế VAT bình thường. Chứ nếu để tháng 10 mới phát hiện thì, thuế VAT hỏng được khấu trừ rồi đó!

Nếu bạn cần theo dõi mày này ở TK CCDC thì làm phiếu nhập kho, đồng thời làm phiếu xuất kho dùng luôn:

1. Căn cứ phiếu nhập kho: N 153, 1331/ C 331,111,112

2. Căn cứ phiếu xuất kho: N 627, 641,642 / C 153 (Tùy theo đối tượng CP, xuất dùng cho BP nào thì HT BP đó)

3. Nếu như cần phân bổ thì căn cứ phiếu xuất kho HT:
a. N 142 / C 153
b. N 627(641,642) / C 142

Nếu máy này bạn hỏng theo dõi qua TK CCDC thì có thể hạch toán thẳng vào đối tượng chi phí luôn.....

N 627( 641,642)
N 1331
C 331 (111,112)
 
cảm ơn bạn. vậy tháng 4 mình cũng ko fải nhập kho CCDC mà tháng 9 này mới ghi bút toán N153, N133/ C111 à.
 
cảm ơn bạn. vậy tháng 4 mình cũng ko fải nhập kho CCDC mà tháng 9 này mới ghi bút toán N153, N133/ C111 à.

KHông đâu, bạn phải làm tất cả chứng từ từ tháng 4/2009 đó.
Tuy nhiên bạn nên hạch toán qua TK 242, phân bổ trong 2 năm

Nợ 242
Nợ 133
Có 111

Phân bổ từ tháng 4/2009 :
Nợ 6421, 6422 ( QĐ48 ), hoặc 627, 641, 642 ( QĐ 15 ) : 389.773 đ
Có 242

Thân
 
Sửa lần cuối:
Nghĩa là tháng 9 mình định khoản à bạn?
Nợ 242
Nợ 133
Có 111

Nếu tháng 9 mới định khoản thì tháng 4 làm gì có CCDC mà phân bổ
Bạn giải thích lại cho mình với
 
Nghĩa là tháng 9 mình định khoản à bạn?
Nợ 242
Nợ 133
Có 111

Nếu tháng 9 mới định khoản thì tháng 4 làm gì có CCDC mà phân bổ
Bạn giải thích lại cho mình với

Trời ơi, Phải hạch toán định khoản từ tháng 4 chứ. Nếu không thì còn nói làm gì?
Hạch toán ( định khoản từ ngày phát sinh hóa đơn mua đó )
 
Nhưng mà tháng 4 mình quên ko kê khai thuế rùi mà. thế nên bây giờ ko biết làm thế nào chứ.
tháng 4 có thể định khoản N153/C111 số tiền trước thuế
đến tháng 9 mới định khoản N133/C111 số tiền thuế được khấu trừ
như vậy có ổn không?
 
Nhưng mà tháng 4 mình quên ko kê khai thuế rùi mà. thế nên bây giờ ko biết làm thế nào chứ.
tháng 4 có thể định khoản N153/C111 số tiền trước thuế
đến tháng 9 mới định khoản N133/C111 số tiền thuế được khấu trừ
như vậy có ổn không?

Uhm, mình thấy hoạch toán như thế là ổn rùi bạn ah.
Nhưng mà bạn trả tiền cho nhà cung cấp như thế nào.
Không lẻ bạn chia thành hai đợt trả cho người ta ah.
Nếu không bạn có thể đưa vào Co TK 331
Khi trả tiền thì N331/C111,112
 
Sửa lần cuối:
Cty mình có mua 01 điều hoà với nguyên giá là 9.354.545 đồng và thuế 10% (Hoá đơn ngày 29/04/2009). Mình đã quên không kê khai nhập kho CCDC và kê khai thuế tháng 4, bây giờ mới phát hiện ra.
Vậy phải hạch toán thế nào các bạn?

Như NhatDieu nói là ko đúng vì hoá đơn chỉ có giá trị kê khai thuế trong 3 tháng thôi và được hạch toán nếu hoá đơn có giá trị trong 6 tháng
 
Back
Top