Tồn kho âm

  • Thread starter Thread starter anphuoc
  • Ngày gửi Ngày gửi

anphuoc

Sơ cấp
Cả nhà ơi!!! giúp mình một tay với.
Cty mình kinh doanh hàng linh kiện vi tính, có một số mặt hàng cty mua vào không có hóa đơn mà khi xuất bán người bán cần hóa đơn, kế toán bên mình vẩn xuất, và một số hàng kế toán không lấy hóa đơn mà khi lấy hóa đơn về thì ngày bán tháng 8 mà ngày mua đến tháng 10 lận... đến khi kiểm kê lại thì hàng tồn kho bị âm trong nhiều tháng, mà hiện tại đã làm xong báo cáo tài chính rồi.... mình phải làm sao để giải quyết việc này đây.... các AC nào cao thủ có thể giúp mình được không??? có thể mail cho minh qua địa chỉ : minhchauapc@gmail.com.vn
Thất sự cảm ơn cả nhà rất nhiều, rất mong tin sớm từ mọi người.
 
bạn bên thương mai ma lo gi. Cu lam phieu nhap kho theo hoa don thang 10 la duoc. vi hoa don minh chi nhan khi nao nhap du hang thoi. co gi dau.
 
Cả nhà ơi!!! giúp mình một tay với.
Cty mình kinh doanh hàng linh kiện vi tính, có một số mặt hàng cty mua vào không có hóa đơn mà khi xuất bán người bán cần hóa đơn, kế toán bên mình vẩn xuất, và một số hàng kế toán không lấy hóa đơn mà khi lấy hóa đơn về thì ngày bán tháng 8 mà ngày mua đến tháng 10 lận... đến khi kiểm kê lại thì hàng tồn kho bị âm trong nhiều tháng, mà hiện tại đã làm xong báo cáo tài chính rồi.... mình phải làm sao để giải quyết việc này đây.... các AC nào cao thủ có thể giúp mình được không??? có thể mail cho minh qua địa chỉ : minhchauapc@gmail.com.vn
Thất sự cảm ơn cả nhà rất nhiều, rất mong tin sớm từ mọi người.
bạn cú coi như hàng vè tháng 8 nhưng hđ về sau vậy cứ hạch toán bình thưòng riêng phần thuế thì tháng 10 hãy hạch toán,coi như hàng về trứoc hoá đơn về sau
chúc thanh công
 
bạn cú coi như hàng vè tháng 8 nhưng hđ về sau vậy cứ hạch toán bình thưòng riêng phần thuế thì tháng 10 hãy hạch toán,coi như hàng về trứoc hoá đơn về sau
chúc thanh công
Hiện nay, theo công văn 4121/TCT ngày 06/11/2009: Bên mua hàng nhận hóa đơn do ngưòi bán xuất sau ngày giao hàng thì tiền thuế trên hóa đơn lập sau bên mua sẽ không được khấu trừ mà chỉ tính vào chi phí.
 
Chào bạn! Mình có một số kinh nghiệm có thể chia sẻ với bạn về vấn đề của bạn như sau:
Đối với hàng về không có hđ mà khi bán KT bên bạn vẫn xuất hđ thì bạn phải đi mua hđ của một đv nào đó về số hàng đó.
Đối với hàng về hđ chưa về cứ nhập bt coi như hàng về trước hđ về sau thui!
Chúc bạn thành công!
 
Chào bạn! Mình có một số kinh nghiệm có thể chia sẻ với bạn về vấn đề của bạn như sau:
Đối với hàng về không có hđ mà khi bán KT bên bạn vẫn xuất hđ thì bạn phải đi mua hđ của một đv nào đó về số hàng đó.
Đối với hàng về hđ chưa về cứ nhập bt coi như hàng về trước hđ về sau thui!
Chúc bạn thành công!

Kinh nghiệm màu đỏ... là kinh nghiệm chết... xúi người ta mua hoá đơn khống:wall:
Không nên làm theo.
 
Hiện nay, theo công văn 4121/TCT ngày 06/11/2009: Bên mua hàng nhận hóa đơn do ngưòi bán xuất sau ngày giao hàng thì tiền thuế trên hóa đơn lập sau bên mua sẽ không được khấu trừ mà chỉ tính vào chi phí.

Vẫn được mà bạn. Bên bán không xuất hoá đơn sẽ bị phạt hành chính. Còn bên mua, căn cứ vào ngày trên hoá đơn, nếu chưa quá 6 tháng thì vẫn được kê khai và khấu trừ.
 
Back
Top