S
cho mình hỏi thêm, nếu đưa hết vào giá thành thì giá sp nâng lên cao quá, như vậy có được không? cám ơn
cho mình hỏi thêm, nếu đưa hết vào giá thành thì giá sp nâng lên cao quá, như vậy có được không? cám ơn
Chào các bạn,số tiền trích khấu hao của DN mình hàng tháng là 12tr,do trong tháng SX ít nên số tiền KH mình không đưa hết vào 154 được ,còn lại 5tr cho mình hỏi phải hạch toán làm sao giúp mình với. mình chưa có kinh nghiệm
Chào các anh chị!
Anh chị cho em hỏi. Công ty em kinh doanh VLXD. Nhưng Công ty có một chiếc xe ôtô không dung đến muốn bán đi. Vậy Công ty em có thể xuất hoá đơn được không ? Có cần phải khai báo gì với cơ quan thuế không? Anh chị giúp em với
Bạn nên xem lại xem trường hợp của mình là thanh lý hay nhựng bán TSCĐ nhưng theo mình ô tô của bạn không dùng nữa là nhựng bán rồi, bạn làm đầy đủ thủ tục cần thiết như: Lập hội đồng định giá, Lập hợp đồng mua bán (để làm căn cứ xuất hóa đơn), biên bản giao nhận tài sản cố định.... Còn về hạch toán thì như bạn MARIO là quá ok rồi bạn nhé!Chào các anh chị!
Anh chị cho em hỏi. Công ty em kinh doanh VLXD. Nhưng Công ty có một chiếc xe ôtô không dung đến muốn bán đi. Vậy Công ty em có thể xuất hoá đơn được không ? Có cần phải khai báo gì với cơ quan thuế không? Anh chị giúp em với
Bạn nói không sai. Chế độ quy định tiền khấu hao tại QĐ 206, khi tính chi phí khấu hao để tính TNCT dĩ nhiên phải dựa vào QĐ 206. Tuy nhiên về mặt nội bộ DN vẫn có thể xác định chi phí khấu hao nhiều hơn hoặc ít hơn, bởi thế mới có chuyện xuất hiện 8212 bên cạnh 8211. Bạn tham khảo thêm thông tư hướng dẫn về thuế TNDN hoãn lại .Phải trích khấu hao đúng theo QĐ 206 . Chi phí khấu hao để tính TNCT phải đúng TT 134 đó.
Giả định năm 2008, DN đang thời kỳ miễn thuế mà không khấu hao. Đến năm có nộp thuế TNDN mà tăng trích khấu hao thì Nhà nước sẽ mất đi khoản thuế TNDN tương ứng với số trích khấu hao tăng đó.
Bạn phải đăng ký phương pháp trích khấu hao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của DN.
Chào
Bạn xem trong chuẩn mực kế toán về xác định nguyên giá TSCĐ là bạn sẽ xác định được thôi, Với việc nhập dây chuyền sx thì bạn nên coi cả dây chuyền là 1 TSCĐ, và trích bao lâu thì bạn xem trong khung quy định của nhà nước nhé.Cả nhà ơi, giúp mình với. Mình mới làm KT và cũng mới vào cty nước ngoài này làm nên có nhiều điều chưa rõ nhưng ko biết hỏi ai và p? xử lý ntn cả (vì cty minh chưa có KT trưởng, các KT # như m cũng thế, đang rất lung túng)
Bên mình có nhập 1 Dây truyền SX về (trong đó có rất nhiều bộ phận được tách ra ghi trên HĐ, nhưng trên TKNK và trong HĐ cũng thì ko thể hiện chi tiết giá trị của từng bộ phận đó mà chỉ thể hiện tổng giá Dây truyền là hơn 9 tỷ thôi) (Dây truyền đã đc sử dụng trên 80% rồi.
- Bây giờ mình phải trích KH là bao nhiêu năm cho dây truyền đó là hợp lý đây. (Vì gtrị của nó lớn)
- Chi phí nhập về rất nhiều: Tiền kiểm hàng là 22tr; Hải quan cảng là 300 ngh; Phí nâng hạ là 2,5 tr; Phí D.O và chứng từ là 5 tr; phí lưu cont là 6,5 tr; phụ phí THC+PCS là 8,2 tr; Phí vận chuyển là 13,3 tr; phí dỡ hàng 11,5tr; phí # là 44 tr. (Mình thấy trong tờ thanh toán chi phí cho TK đó ghi như vậy, đấy là còn lược bớt đi đấy) vậy khi trích KH TSCD mình có công tổng các CF này vào thành NG TSCD đó để tính KH ko? mà mình thấy có những phí 22tr và 44tr lớn vậy mà ko có hóa đơn, ko rõ ràng j cả (tiền cho HQ đó), làm sao để đưa vào CF hợp lý đây? để làm tăng NG TSCD đây?
Giúp mình giải quyết vấn đề này với nhé! Mình đang rất đau đầu ko biết p? làm sao. Đọc trên web mình chưa thấy có trường hợp ntn cả. Thanks!