N
Chào cả nhà!
Cty mình đang tài trợ cho một hội thi mà trong hội thi đó cty mình có treo áp phích, pano để quảng cáo sản phẩm của cty mình. Bên mình đã chuyển tiền vào tài khoản của bên nhận tài trợ rồi. Bên nhận tài trợ là đơn vị hành chánh sự nghiệp không có hoá đơn GTGT để xuất cho cty mình nên họ đề nghị : bên họ có thuê khách sạn, chi phí ăn uống cho các cán bộ tham gia hội thi, chi phí trang trí sân khấu... nên họ sẽ đề nghị nhà hàng, khách sạn viết hoá đơn thẳng cho công ty mình đủ số tiền mà họ đã nhận tài trợ, và đồng thời bên họ sẽ làm công văn đính kèm các khoản trên do công ty mình tài trợ (trong khi trong hợp đồng tài trợ chỉ ghi tài trợ bằng tiền) làm như vậy có được không? và nếu được mình sẽ hạch toán như thế nào, vì khi chuyển tiền tài trợ mình đã hạch toán N112, C331 (bên nhận tài trợ) bây giờ lấy hoá đơn không phải của bên nhận tài trợ thì phải hạch toán sao?
Cảm ơn các bạn đã giúp mình.
Cty mình đang tài trợ cho một hội thi mà trong hội thi đó cty mình có treo áp phích, pano để quảng cáo sản phẩm của cty mình. Bên mình đã chuyển tiền vào tài khoản của bên nhận tài trợ rồi. Bên nhận tài trợ là đơn vị hành chánh sự nghiệp không có hoá đơn GTGT để xuất cho cty mình nên họ đề nghị : bên họ có thuê khách sạn, chi phí ăn uống cho các cán bộ tham gia hội thi, chi phí trang trí sân khấu... nên họ sẽ đề nghị nhà hàng, khách sạn viết hoá đơn thẳng cho công ty mình đủ số tiền mà họ đã nhận tài trợ, và đồng thời bên họ sẽ làm công văn đính kèm các khoản trên do công ty mình tài trợ (trong khi trong hợp đồng tài trợ chỉ ghi tài trợ bằng tiền) làm như vậy có được không? và nếu được mình sẽ hạch toán như thế nào, vì khi chuyển tiền tài trợ mình đã hạch toán N112, C331 (bên nhận tài trợ) bây giờ lấy hoá đơn không phải của bên nhận tài trợ thì phải hạch toán sao?
Cảm ơn các bạn đã giúp mình.

