U
Anh/chị cho em hỏi.
Công ty em nhập khẩu hàng từ tháng 01/2010. Đã nộp thuế đầy đủ.
Nhưng kế toán cũ bên em không kê khai khoản thuế GTGT đó vào khấu trừ tháng 01 mà đến tháng 6 mới kê khai. Vậy tháng 01 phát sinh nhập hàng và tháng 06 kê khai em phải hạch toán thể nào?
Công ty em nhập khẩu hàng từ tháng 01/2010. Đã nộp thuế đầy đủ.
Nhưng kế toán cũ bên em không kê khai khoản thuế GTGT đó vào khấu trừ tháng 01 mà đến tháng 6 mới kê khai. Vậy tháng 01 phát sinh nhập hàng và tháng 06 kê khai em phải hạch toán thể nào?

