Làm bảng cân đối phát sinh cuối năm

  • Thread starter Thread starter ngakt19
  • Ngày gửi Ngày gửi

ngakt19

Cao cấp
cho mình hỏi mình có số liệu của 6 tháng đầu năm 2010 do kế toán trưởng của mình bàn giao qua theo sổ sách. Như vậy 6 tháng cuối năm mình mua phần mềm làm tiếp và đến cuối năm mình làm bảng cân đối số phát sinh của cả năm 2010 là tổng số phát sih Nợ và Có không đúng theo như mình lmf phần mềm mà chỉ đúng số dư cuối kỳ thôi. Bạn nào có cách nào chỉ cho mình cách để làm bảng CĐPS cho đúng kg
 
cho mình hỏi mình có số liệu của 6 tháng đầu năm 2010 do kế toán trưởng của mình bàn giao qua theo sổ sách. Như vậy 6 tháng cuối năm mình mua phần mềm làm tiếp và đến cuối năm mình làm bảng cân đối số phát sinh của cả năm 2010 là tổng số phát sih Nợ và Có không đúng theo như mình lmf phần mềm mà chỉ đúng số dư cuối kỳ thôi. Bạn nào có cách nào chỉ cho mình cách để làm bảng CĐPS cho đúng kg

Bạn cộng số liệu 6 tháng đầu năm với số phát sinh 6 tháng cuối năm để làm thành Bảng CĐPS cho cả năm.
 
6 tháng cuối năm mình làm trên phần mềm, nhưng nếu cộng 6 tháng đầu năm và cuối năm thì mình phải làm tay chứ không dùng phần mềm được phải không bạn.
 
6 tháng cuối năm mình làm trên phần mềm, nhưng nếu cộng 6 tháng đầu năm và cuối năm thì mình phải làm tay chứ không dùng phần mềm được phải không bạn.

Bạn lấy số liệu 6 tháng đầu năm + số liệu sáu tháng cuối năm= 1 năm.cái này bạn cộng bằng tay chứ số liệu 6 tháng đầu năm ko có trong phần mềm mà.
 
uh, mình thấy đúng đấy, 6 tháng đầu năm không có trong phần mềm mà, phải cộng hai cái 6 thnag1 lại mới ra 1 năm chứ.
 
Back
Top