khai báo lại hóa đơn đã báo cáo thuế tháng trước. Cách hạch toán vào sổ sách?

  • Thread starter Chimrihp87
  • Ngày gửi
C

Chimrihp87

Guest
Em chào các anh chi!
Em là thành mới vào nghề rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tiền bối::004:
Em có một vấn đề như sau các anh chị xem xét rồi chỉ bảo em với nhé!
Ngày27/ 5 công ty em có xuất 1 hóa đơn trị giá 236tr. Khách hàng đã thanh toán. Bên em đã khai báo và nộp thuế. Nhưng sang tháng 6 khách hàng yêu cầu hủy hóa đơn do một sai sót nhỏ. Bên em viết lai hóa đơn mới( giá trị hóa đơn không thay đổi). khi khai báo thuế tháng 6 em đã làm giảm doanh thu vơi hóa đơn này có đúng không ạ? Em rất lúng túng không biết hạch toán thế nào vào sổ sách( Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ). mà đây lại là hóa đơn thu tiền nhân công xây dựng chứ không phải là hàng hóa nên không thể hạch toán theo kiểu hàng hóa bị trả lại phải không ạ? mọi người chỉ giúp em cách hạch toán với. Cảm ơn mọi người nhiều nha!:angel:
có gì hãy gửi E-mail cho em nhé! chimri_toilatoi@yahoo.com.vn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
theo minh T6 bạn vẫn kk thuế đầu ra bình thường, đồng thời làm tk điều chỉnh giảm đầu ra của T5 trên chỉ tiêu 37 của tk T6. còn DT bạn HT bình thường.
 
C

Chimrihp87

Guest
Nhưng tiền bối ơi! em cũng đã làm thế với KK thuế. Vấn đề của em là ở chỗ là tháng 6 em chỉ viết lại hóa đơn thôi chứ đâu có thu thêm tiền đâu mà có doanh thu. em không hiểu phải làm thế nào với hóa đơn này khi hạch toán vào chúng từ ghi sổ.
 
Trang KT7a

Trang KT7a

Guest
14/4/09
26
0
1
TPHCM
Em cũng có một thắc mắc trong trường hợp này vì vừa rồi công ty em cũng có một phát sinh tương tự của công ty bạn Chimrihp87.Trong tháng 05 công ty em cũng xuất 1 hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng,đã làm phiếu thu tiền,đã báo cáo thuế,đã ghi nhận doanh thu,giá vốn vào sổ sách tháng 05 nhưng đến tháng 06 khách hàng yêu cầu hủy hóa đơn tháng 05 và công ty em đã xuất lại hóa đơn mới khi lên sổ sách tháng 06 chị kế toán đã hạch toán như sau:
nợ 111
Có 511
Có 3331
ghi nhận doanh thu cho hóa đơn mới,lập phiếu thu mới cho hóa đơn này.
đồng thời ghi nhận khoản điều chỉnh giảm doanh thu cho hóa đơn đã hủy tháng trước
Nợ 511
Nợ 3331
Có 111
và giá vốn thì vẫn ghi nhận vào tháng 05.Vậy khi hạch toán như vậy thì sổ sách của tháng 05 và tháng 06 có hợp lý không?
Mong các anh chị giúp đỡ.Cám ơn
 

Xem nhiều