hạch toán công nợ khi chưa có hoá đơn đầu vào

  • Thread starter Trang Loan 19
  • Ngày gửi
T

Trang Loan 19

Trung cấp
6/10/09
112
0
16
tphcm
Chào cả nhà, mình có một bút toán muốn tham khảo ý kiến của diễn đàn webketoan.
Cty mình là đơn vị xây lắp. Ngày 29/03/2010 cty có mua BTNN để thi công nhưng chưa có hoá đơn ( chỉ có phiếu giao nhận hàng hoá của bên bán , trên phiếu giao nhận có ghi số lượng, đơn giá, thành tiền và tiền thuế VAT ). Đến ngày 22/06/210 bên bán mới xuất hoá đơn cho cty mình, vậy mình hạch toán như vậy có được ko ? mong cả nhà giúp đỡ.
VD : Trên phiếu giao nhận ghi tiền hàng là 13.348.800, thuế 10% : 1.334.880, tổng cộng : 14.683.680.
hạch toán :
+ ngày 29/03/2010 :
_ Nợ 152 / có 331 : 13.348.800
_ Nợ 154/có 152 : 13.348.800
+ Ngày 22/06/2010 :
_ Nợ 133/có 331 : 1.334.880
_ Nợ 331/có 111 : 14.683.680
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhatminh0528

Cao cấp
18/8/10
285
1
0
Viet Nam
Chào cả nhà, mình có một bút toán muốn tham khảo ý kiến của diễn đàn webketoan.
Cty mình là đơn vị xây lắp. Ngày 29/03/2010 cty có mua BTNN để thi công nhưng chưa có hoá đơn ( chỉ có phiếu giao nhận hàng hoá của bên bán , trên phiếu giao nhận có ghi số lượng, đơn giá, thành tiền và tiền thuế VAT ). Đến ngày 22/06/210 bên bán mới xuất hoá đơn cho cty mình, vậy mình hạch toán như vậy có được ko ? mong cả nhà giúp đỡ.
VD : Trên phiếu giao nhận ghi tiền hàng là 13.348.800, thuế 10% : 1.334.880, tổng cộng : 14.683.680.
hạch toán :
+ ngày 29/03/2010 :
_ Nợ 152 / có 331 : 13.348.800
_ Nợ 154/có 152 : 13.348.800
+ Ngày 22/06/2010 :
_ Nợ 133/có 331 : 1.334.880
_ Nợ 331/có 111 : 14.683.680

Bạn hạch toán đúng rồi đó.
 
M

meocon87kt

Sơ cấp
13/9/10
18
0
1
Hà đông - HN
Chào cả nhà, mình có một bút toán muốn tham khảo ý kiến của diễn đàn webketoan.
Cty mình là đơn vị xây lắp. Ngày 29/03/2010 cty có mua BTNN để thi công nhưng chưa có hoá đơn ( chỉ có phiếu giao nhận hàng hoá của bên bán , trên phiếu giao nhận có ghi số lượng, đơn giá, thành tiền và tiền thuế VAT ). Đến ngày 22/06/210 bên bán mới xuất hoá đơn cho cty mình, vậy mình hạch toán như vậy có được ko ? mong cả nhà giúp đỡ.
VD : Trên phiếu giao nhận ghi tiền hàng là 13.348.800, thuế 10% : 1.334.880, tổng cộng : 14.683.680.
hạch toán :
+ ngày 29/03/2010 :
_ Nợ 152 / có 331 : 13.348.800
_ Nợ 154/có 152 : 13.348.800
+ Ngày 22/06/2010 :
_ Nợ 133/có 331 : 1.334.880
_ Nợ 331/có 111 : 14.683.680
khi xuất NVL dùng cho các bộ phận phải hạch toán vào chi phí của bộ phận sử dụng sau đó mới kết chuyển sang : Nợ 154/ Có 621,627... chứ.
 

Xem nhiều