Hàng đã xuất bán nhưng hoá đơn chưa về.

  • Thread starter khanhtrinh015
  • Ngày gửi
K

khanhtrinh015

Sơ cấp
23/9/09
30
0
0
38
tp đà nẵng
Cty mình đã xuất bán một số mặt hàng nhưng do mình mua chưa lấy được hoá đơn những mặt hàng đó nên giờ không biết phải xử lý như thế nào.Nếu xuất T6 nhưng T7 hoá đơn mới về nhưng lại ghi ngày tháng của tháng 7 có được ko? Nếu được thì cách hạch toán như thế nào? Mong các anh chi giúp mình nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Cty mình đã xuất bán một số mặt hàng nhưng do mình mua chưa lấy được hoá đơn những mặt hàng đó nên giờ không biết phải xử lý như thế nào.Nếu xuất T6 nhưng T7 hoá đơn mới về nhưng lại ghi ngày tháng của tháng 7 có được ko? Nếu được thì cách hạch toán như thế nào? Mong các anh chi giúp mình nhé.

Bạn phải hoạch toán nhập kho trước khi nào hđ về thì kê khai thuế và điều chỉnh giá nhập.
 
H

hc5kt2

Sơ cấp
6/10/10
3
0
0
37
Quang Ngai
Nếu HD đầu vào của bạn xuất T7 thì bạn phải xuất đầu ra cũng là T7. Còn nếu bạn lỡ đã xuất đầu ra T6 mà HD đầu vào là T7 thì bạn phải nói nhờ bên xuất HD cho bạn ghi thêm nội dung là: Xuất theo phiếu xuất kho ngày tháng mà họ xuất kho cho bên bạn. Làm như vậy thui chứ tùy từng chi cuc thuế có chấp nhận hay k nữa? hhiih
 
L

lehien17

Sơ cấp
8/10/10
7
0
0
ha noi
Tháng 6 hàng về thì bạn nhập kho theo phiếu xuất kho của bên bán (giá tạm tính): NỢ 156/Có 331. Khi xuất kho thì vẫn xuất hóa đơn bình thường. Tháng 7 hóa đơn về thì kê thêm phần thuế đầu vào: N133/C331. nếu có chênh lệch thì bạn điều chình số chênh lệch thôi.
 
jolieszhang

jolieszhang

*_* Sky *_*
31/8/10
266
0
16
TP.HCM
Thì bạn cứ nhập kho...
Sau khi hóa đơn về ..ghi vào thôi......
 
L

luulyhong

Guest
30/8/10
3
0
0
TB
Mình cũng đồng ý với bạn lehien17, mình thấy như vậy là hợp lý vì TH hàng về chưa có HĐ mình vẫn nhập kho bình thường nhưng phản ánh theo giá tạm tính. Nếu có xuất bán thì cũng tính theo giá tạm tính, khi có HĐ mình điều chỉnh sau. Minh nghĩ như vậy là ổn rồi, các bác thấy sao cho thêm ý kiến đi. Đây là lần đầu tiên em tham gia trả lời do kinh nghiệm còn hạn chế nên không biết có đúng không nữa. Mong các bác chỉ giáo thêm.
 
O

oanhnt

Sơ cấp
15/10/08
20
0
0
Hung yen
Cty mình đã xuất bán một số mặt hàng nhưng do mình mua chưa lấy được hoá đơn những mặt hàng đó nên giờ không biết phải xử lý như thế nào.Nếu xuất T6 nhưng T7 hoá đơn mới về nhưng lại ghi ngày tháng của tháng 7 có được ko? Nếu được thì cách hạch toán như thế nào? Mong các anh chi giúp mình nhé.

Như bạn nói thì m hiểu đây là TH mua hàng về nhập kho, sau đó xuất bán (chứ k phải TH mua từ người bán rồi chuyển thẳng cho người mua), và như thế thì TH này xử lý bình thường là được mà: nhập kho (giá tạm tính hoặc ghi trên hợp đồng- nếu có), xuất bán, nhận được hóa đơn thì phản ánh thêm khoản VAT đầu vào....
 
U

utcung1306

Guest
26/8/10
4
0
0
38
TP.HCM
Anh/chị ơi.
Công ty em nhập khẩu hàng từ 12/2009. Cũng đã xuất hàng trong tháng 12. Nhưng kẹt 1 cái là vị kế toán cũ công ty chưa ghi nhận hàng nhập. Chưa phản ánh thuể phải nộp
Đến tháng 1 nộp thuế thì phải hạch toán thế nào đây?
Năm 2009 đã nộp BCTC hết rồi. Vậy em điều chỉnh sao cho hàng xuất mà chưa ghi nhận hàng nhập đây?
Xin hướng dẫn em với.
 
P

phu hung

Guest
20/10/10
2
0
0
45
Vy Da - Hue city
ÔI các anh chị ơi em lỡ xuất hoá đơn bán hàng rồi nhưng đầu vào không có thì em phải biết làm sao? nếu như vậy thì có bị phạt không ?? và có thì phạn bao nhiêu? hay mình chỉ phải đóng thuế cao thôi ạ???? giúp em với. cảm ơn các anh chị nhiều nghiều nha...
 
PhuHoangVN

PhuHoangVN

Trung cấp
4/10/10
112
1
0
HN
Nhập kho theo giá tạm tính, khi có hd về thì điều chỉnh (nếu giá tạm tính khác với giá thực tế).
 
Q

quephuoc

Sơ cấp
23/10/09
6
0
1
quang nam
Bạn sẽ bị phạt vì tội bán khống hóa đơn đấy. Vì vậy trường hợp này bạn nên mua hóa đơn đầu vào tương ứng với đầu ra để hợp thức hóa chứng từ nhé.
 
H

hoconvp

Sơ cấp
30/8/10
4
0
0
39
vĩnh phúc
các bác cho em hỏi? hoá đơn đầu vào là nguyên vật liệu đầu ra là thành phẩm thì xuất hoá đơn như thế nào? cuối kỳ có cần hạch toán hàng tồn kho hay ko và hạch toán như thế nào? mình chưa có kinh nghiệm mong cả nhà giúp đỡ
cảm ơn nhiu nhiu!!!!!!!!!!
 
V

vunguyen

Sơ cấp
29/9/08
49
0
0
45
Mat trang
Chào hoconvp!
Mình cũng chưa hiểu ý bạn muốn hỏi là gì? Nếu bạn muốn hỏi về tất cả những vấn đề đó, thì mình nghĩ tốt nhất là bạn nen tham gia mot khoa hoc ngan han ve ke toán bạn à.
 
V

vunguyen

Sơ cấp
29/9/08
49
0
0
45
Mat trang
Anh/chị ơi.
Công ty em nhập khẩu hàng từ 12/2009. Cũng đã xuất hàng trong tháng 12. Nhưng kẹt 1 cái là vị kế toán cũ công ty chưa ghi nhận hàng nhập. Chưa phản ánh thuể phải nộp
Đến tháng 1 nộp thuế thì phải hạch toán thế nào đây?
Năm 2009 đã nộp BCTC hết rồi. Vậy em điều chỉnh sao cho hàng xuất mà chưa ghi nhận hàng nhập đây?
Xin hướng dẫn em với.

Đối với Báo cáo tài chỉnh, Bạn đọc Điều28-Sữa chữa sổ kế toán, Luật kế toán 2003, sẽ xử lý được vấn đề này.
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN bạn đọc TT60/2007/TT-BTC sẽ xử lý được vấn đề này.
 
T

thanhthuylg

Guest
26/10/10
27
0
0
38
Việt Nam
Các ACE ơi! Giúp em với!...........
Sổ kho của công ty em bị âm thì phải làm thế nào ạ?
Em đã xác định được nguyên nhân là do kế toán cũ của công ty em viết phiếu xuất kho T7 mà không dể ý đến số lượng hàng hóa tồn trong kho đến bây giờ khi vào sổ kho lại thì em thấy sổ kho bị âm anh chị ạ?mà không có HĐ đầu vào của HH đó Bây giờ em phải làm TN ạ?

Cả nhà giúp em vói em đang cần lắm cả nhà a!
 
Sửa lần cuối:
T

thanhthuylg

Guest
26/10/10
27
0
0
38
Việt Nam
Cả nhà không ai giúp em sao em đang cần lắm các Bác ạ!
 
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
38
hcm
Nếu HD đầu vào của bạn xuất T7 thì bạn phải xuất đầu ra cũng là T7. Còn nếu bạn lỡ đã xuất đầu ra T6 mà HD đầu vào là T7 thì bạn phải nói nhờ bên xuất HD cho bạn ghi thêm nội dung là: Xuất theo phiếu xuất kho ngày tháng mà họ xuất kho cho bên bạn. Làm như vậy thui chứ tùy từng chi cuc thuế có chấp nhận hay k nữa? hhiih

Trường hợp của mình cũng giống như khanhtrinh, nhung mình ko rõ phải hạch toán trong sổ nhật ký chung của tháng 06 như thế nào(T6 xuất, và thu tiền, thàng 7 nhận hóa đơn, như vậy tờ hóa đơn đó khai SNK tháng 7 và khai thuế t7 luôn, nếu T6 hạch toán mua HH vào rồi bán ra , thi tháng 7 SNC ghi thế nào đây.
 

Xem nhiều