N
Chào các ACE!
Mình đang đảm nhỉệm phần hành kế toán nguyên vật liệu gửi gia công, mình có 1 vấn đề chưa biết nên giải quyết như thế nào nhờ các ACE chỉ giúp.
Hàng tháng công ty mình có thuê 1 cty khác gia công cắt xẻ băng thép lúc xuất đi mình hạch toán:
Nợ TK 1543:
Có TK 1521:
Khi nhập về mình hạch toán
Nợ TK 1521:
Có TK 1543
khi gia công xong nhập về thì có phần phí gia công và hao hụt (đầu mẩu) thì mình tính thành tiền hao hụt và cộng vào số tiền nhập
Nhưng có 1 vấn đề là kế toán làm trước mình không cộng phần hao hụt vào bây giờ trên bảng theo dõi vẫn còn tồn số lượng và tiền mà thực tế thì không còn tồn nữa.
Vậy mình hỏi các ACE nên sử lý thế nào ?
rất cảm ơn!
:025:
Mình đang đảm nhỉệm phần hành kế toán nguyên vật liệu gửi gia công, mình có 1 vấn đề chưa biết nên giải quyết như thế nào nhờ các ACE chỉ giúp.
Hàng tháng công ty mình có thuê 1 cty khác gia công cắt xẻ băng thép lúc xuất đi mình hạch toán:
Nợ TK 1543:
Có TK 1521:
Khi nhập về mình hạch toán
Nợ TK 1521:
Có TK 1543
khi gia công xong nhập về thì có phần phí gia công và hao hụt (đầu mẩu) thì mình tính thành tiền hao hụt và cộng vào số tiền nhập
Nhưng có 1 vấn đề là kế toán làm trước mình không cộng phần hao hụt vào bây giờ trên bảng theo dõi vẫn còn tồn số lượng và tiền mà thực tế thì không còn tồn nữa.
Vậy mình hỏi các ACE nên sử lý thế nào ?
rất cảm ơn!
:025:

