Chào các anh chị kế toán, e có một trường hợp này muốn hỏi anh chị :
Năm ngoái công ty em mua NVL để sử dụng cho công trình, hàng về nhưng hoá đơn chưa về và công ty e đã trả tiền cho bên bán hàng. vào thời điểm đó, bên e đã làm hợp đồng mua bán với bên bán hàng cho đến thời điểm lấy hoá đơn. e định khoản như thế này có được không ạ :
Nợ Tk 1521/ Có TK 3311
Nợ TK 3311 / Có TK 1111
Sang năm nay công ty em mới lấy hoá đơn về e định khoản thế này :
Nợ TK 1331
Có TK 1111
A chị cho e một ý kiến nhé !
Năm ngoái công ty em mua NVL để sử dụng cho công trình, hàng về nhưng hoá đơn chưa về và công ty e đã trả tiền cho bên bán hàng. vào thời điểm đó, bên e đã làm hợp đồng mua bán với bên bán hàng cho đến thời điểm lấy hoá đơn. e định khoản như thế này có được không ạ :
Nợ Tk 1521/ Có TK 3311
Nợ TK 3311 / Có TK 1111
Sang năm nay công ty em mới lấy hoá đơn về e định khoản thế này :
Nợ TK 1331
Có TK 1111
A chị cho e một ý kiến nhé !

