Chào a,c. bên e có công trình A thi công năm 2010, ko có hợp đồng + bên chủ đầu tư ko chịu ký kết bảng nghiệm thu nên CT nằm ngoài sổ sách. Giờ xử lý tiền của những CBCNV đã tạm ứng để thực hiện CT đó như thế nào ạ?
"không được làm vậy sau này chết đấy, chỉ có cách làm lại hợp đồng và nghiệm thu công trình lại thôi "
Nghĩa là Công trình ấy ko làm nữa, thu lại từ người đi làm tạm ứng thôi. Mong a/c cho ý kiến giúp e ạ!?
E cũng đồng ý với quan điểm của chị này, chắc là chủ topic đang hỏi để hoàn thiện về mặt thuế thôi đúng không? Vì ctrinh ko có hợp đồng, ko nghiệm thu, ko xuất hóa đơn thì ko có Dthu, các chi phí đi kèm sẽ ko hợp lý, cái này sếp giải quyết chỉ là nội bộ thôi. Còn không thì sửa lại nội dung tạm ứng cho các công trình đang triển khai, rồi lấy hóa đơn phù hợp...............Bạn xem trên 141 ai ứng thì thu lại, không thể hoàn thiện thủ tục vì C.trình thi công 2010 mà hiện nay chưa có chi phí gì.