T
Cả nhà cho em hỏi là bên em là công ty xây dựng. Bên em xây dựng Nhà điều hành, nhà xưởng sản
xuất, nhà ăn.... và các hạng mục khác của Công ty A.Khi hoàn thành công trình và bàn giao cho bên
mua xong.Nhưng bên mua vẫn nợ công ty em một khoản tiền nhỏ. Và khi công ty A đi vào hoạt động
kinh doanh mặt hàng sắt thép. Bên công ty em lại mua sắt thép của công ty A để xây dựng công
trình khác. Sếp em bảo đối trừ số dư nợ cũ của công ty A nợ bên mình với số tiền bên mình nợ công
ty A.Xem thừa thiếu như thế nào thì biết mà chuyển trả tiền tiếp hay thu tiền về vì 2 bên đã đồng ý
như vậy.
Nếu mình làm như thế thì có cần phải giao dịch qua ngân hàng hay là mình làm thủ tục gì để chứng
mình là 2 bên đã đối trừ khoản nợ cho nhau một cách hợp lệ. Có ai đã phát sinh tình huống này ko
thì mách em với.
VD: khoản phải thu của khách hàng ( Công ty A) còn nợ lại là: Nợ 131: 200.000.000đ
Và mình laị mua hàng của công ty A phản ánh là:
Nợ 152: 300.000.000
Nợ 133: 30.000.000
Có 331: 330.000.000
Như thế thì mình đối trừ khoản 131 sang khoản 331 thì công ty mình vẫn phải trả cho công ty A là
130.000.000đ nữa. Làm như vậy có được không, và được thì có cần thêm thủ tục hay chứng từ,hợp
đồng gì kèm theo để cho hợp lý hợp lệ ko?
xuất, nhà ăn.... và các hạng mục khác của Công ty A.Khi hoàn thành công trình và bàn giao cho bên
mua xong.Nhưng bên mua vẫn nợ công ty em một khoản tiền nhỏ. Và khi công ty A đi vào hoạt động
kinh doanh mặt hàng sắt thép. Bên công ty em lại mua sắt thép của công ty A để xây dựng công
trình khác. Sếp em bảo đối trừ số dư nợ cũ của công ty A nợ bên mình với số tiền bên mình nợ công
ty A.Xem thừa thiếu như thế nào thì biết mà chuyển trả tiền tiếp hay thu tiền về vì 2 bên đã đồng ý
như vậy.
Nếu mình làm như thế thì có cần phải giao dịch qua ngân hàng hay là mình làm thủ tục gì để chứng
mình là 2 bên đã đối trừ khoản nợ cho nhau một cách hợp lệ. Có ai đã phát sinh tình huống này ko
thì mách em với.
VD: khoản phải thu của khách hàng ( Công ty A) còn nợ lại là: Nợ 131: 200.000.000đ
Và mình laị mua hàng của công ty A phản ánh là:
Nợ 152: 300.000.000
Nợ 133: 30.000.000
Có 331: 330.000.000
Như thế thì mình đối trừ khoản 131 sang khoản 331 thì công ty mình vẫn phải trả cho công ty A là
130.000.000đ nữa. Làm như vậy có được không, và được thì có cần thêm thủ tục hay chứng từ,hợp
đồng gì kèm theo để cho hợp lý hợp lệ ko?

