Định khoản mua phụ tùng thay thế xe gắn máy như thế nào

hoainhile

Trung cấp
Cty mình là công ty TM DV, tháng này sếp đi sửa xe và đem về 1 tờ hóa đơn ghi là " phụ tùng thay thế xe gắn máy " giá chưa thuế là 661.818đ, VAT 10% LÀ 66.182đ. Mình không biết hạch toán như thế nào. Mong các bạn hướng dẫn.
 
Bạn đưa nó vào chi phí khác là được mà.
NTK811:661.818
NTK1331: 66.182
CTK111: 728.000
 
Nếu là xe phục vụ cho quản lý ( xe phục vụ chở các ban lãnh đạo công ty) thì em cứ đi vào TK 642, còn nếu xe đó phục vụ trực tiếp cho sản xuất ( xe chuyển chỏ hàng hóa phân phối )thì em cho vòa TK 641. Đây được xem là chi phí sửa chữa thôi mà.
 
Cty mình là công ty TM DV, tháng này sếp đi sửa xe và đem về 1 tờ hóa đơn ghi là " phụ tùng thay thế xe gắn máy " giá chưa thuế là 661.818đ, VAT 10% LÀ 66.182đ. Mình không biết hạch toán như thế nào. Mong các bạn hướng dẫn.
Xe gắn máy phục vụ cho hoạt động gì ở Doanh nghiệp thì hạch toán vào TK tương ứng.
Bạn đưa nó vào chi phí khác là được mà.
NTK811:661.818
NTK1331: 66.182
CTK111: 728.000
Vì sao đưa vào TK 811 thế bạn?
 
Cty mình là công ty TM DV, tháng này sếp đi sửa xe và đem về 1 tờ hóa đơn ghi là " phụ tùng thay thế xe gắn máy " giá chưa thuế là 661.818đ, VAT 10% LÀ 66.182đ. Mình không biết hạch toán như thế nào. Mong các bạn hướng dẫn.
Nếu xe gắn mý đó phục vụ cho công tác quản lý ở cty thì bạn hạch toán vào chi phí quản lý là; N6422 va C111 là được ,còn như các bạn ở diễn đàn đưa vào TK811 thì không đúng rồi (nếu cần thiết bạn nên mở google ra xem cách hạch toán TK811 thế nào )
 
Sếp bạn đi xe gắn máy hả??? hehe. Hạch toán vào 642 (CP sửa chữa nếu QLDN) hoặc 641 nếu bán hàng. Xe SẾP đi chắc là 642 rùi. SẾP ai lại đi bán hàng rong. oze
 
Sếp bạn đi xe gắn máy hả??? hehe. Hạch toán vào 642 (CP sửa chữa nếu QLDN) hoặc 641 nếu bán hàng. Xe SẾP đi chắc là 642 rùi. SẾP ai lại đi bán hàng rong. oze

Tại sao sếp lại ko đi xe gắn máy được???????? Tùy theo xe đó phục vụ cho mục đích nào mà hạch toán cho phù hợp như các bạn đã nói.
P/S: xe này chắc là sếp sửa xe cho vợ đây mà.:004::004:
 
Tại sao sếp lại ko đi xe gắn máy được???????? Tùy theo xe đó phục vụ cho mục đích nào mà hạch toán cho phù hợp như các bạn đã nói.
P/S: xe này chắc là sếp sửa xe cho vợ đây mà.:004::004:

Hạch toán như đa số các bạn góp ý là đúng. Nhưng bạn nên xem lại: Nếu Công ty bạn không có đăng ký xe máy thì ttất cả đều sai. Điều kiện đủ là xe máy phải đăng ký của Công ty; còn không bạn định khoản:
Nợ: Vợ sếp
Có: Tiền túi xếp . Nói cho vui, thiếu gì cách .:004::015:
 
Hạch toán như đa số các bạn góp ý là đúng. Nhưng bạn nên xem lại: Nếu Công ty bạn không có đăng ký xe máy thì ttất cả đều sai. Điều kiện đủ là xe máy phải đăng ký của Công ty; còn không bạn định khoản:
Nợ: Vợ sếp
Có: Tiền túi xếp . Nói cho vui, thiếu gì cách .:004::015:

Đúng là xe máy đó phải có chứng từ mang tên cty mới đc hạch toán vào chi phí quản lý of cty chứ bạn còn không thì: Nợ: vợ ...của xếp
Có: tiền cty of xếp :004::004::004::004:
 
anh chi ơi cho em hỏi tý với.
-chi phí sửa chữa máy móc cho khách hàng (máy chà sàn ,hút bụi ) thì mình đưa vào 6415 được không?tại công ty mình làm dịch vụ sữa chữa nhiều lắm .
-doanh thu dv sữa chữa là 12000000 mình ko biết mình định khoan3 thế này có đúng ko?
NỢ TK 1111
CÓ TK 5111
CÓ TK3331
em xin cảm ơn!
 
anh chi ơi cho em hỏi tý với.
-chi phí sửa chữa máy móc cho khách hàng (máy chà sàn ,hút bụi ) thì mình đưa vào 6415 được không?tại công ty mình làm dịch vụ sữa chữa nhiều lắm .
-doanh thu dv sữa chữa là 12000000 mình ko biết mình định khoan3 thế này có đúng ko?
NỢ TK 1111
CÓ TK 5111
CÓ TK3331
em xin cảm ơn!

Sai. Đã cung cấp dịch vụ đó thì phải ghi doanh thu và giá vốn. Ko ghi là CPBH 641. Hee
 
Cám ơn các bạn nhé! Vì công ty mới thành lập nên sếp mình vẫn còn khó khăn tài chính nên đi xe máy là chuyện bình thường mà.
 
1/ Cty mình có số dư âm bên Có TK 3331 như thế này: Có TK 3331: (12,581,593). Số tiền trên TK 3331 là số tiền được khấu trừ của công ty mình. Thay vì kế toán cũ Định Khoản Nợ TK 1331 : 12.581.593. Xin hỏi cách hạch toán ở trên có đúng không?. Nếu sai xin cho Cty minh Cách giải quyết.!
2/ Cty A nợ Cty Mình 20.000.000 đ theo như trên tờ hóa đơn đã ghi. Nhưng Cty A chỉ chuyển Khoản Cho Cty Mình 19.972.500 đ. Như thế số tiền chênh lệch 27.500 đ thì minh phải đua vào tài khaonr nào?.
Rất mong được sự giúp đỡ !.
Xin Chân Thành Cảm Ơn.
 
nếu là công ty xây dựng, mà tiền thay thế phụ tùng xe máy thì nên đưa vào 6237, hay 6277, hay là 242, các bạn cho mình ý kiến với.
 
Back
Top