ĐC công nợ theo chứng từ

  • Thread starter aodaihn
  • Ngày gửi
A

aodaihn

Sơ cấp
6/10/09
33
0
0
hanoi
Tôi có 2 vấn đề mong các bạn giúp
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Tôi có 2 vấn đề mong các bạn giúp
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
Tôn trọng hạch toán số tiền theo hoá đơn thoi bạn ah (ì hoá đơn gốc bao giờ cũng là chứng từ chuẩn)!
Số tiền còn thiếu 230 lẻ thì để sang đợt nhập hàng sau gộp vào trả nốt cũng được hoặc là coi như là đã trả hết tiền cũng được. Hạch toán: Nợ TK 331/Có TK6428 (giảm phí) hoặc 711 )thu nhập khác).

2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?

Hạch toán thu nhập khác là đúng rồi bạn ah!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,128
525
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Tôi có 2 vấn đề mong các bạn giúp
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?

Tất cả các khoản trên bạn ghi chú lại, đến cuối năm căn cứ tổng chênh sẽ tìm cách bù trừ sau.
 
A

aodaihn

Sơ cấp
6/10/09
33
0
0
hanoi
Tất cả các khoản trên bạn ghi chú lại, đến cuối năm căn cứ tổng chênh sẽ tìm cách bù trừ sau.

Bạn có thể lấy ví dụ và HTvề cách bù trừ này đc không
 
N

nhuquynh221984

Sơ cấp
Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?
Bạn hoạch toán thu tiền thế này nhé:
N11211/C131: 27.747.331
N711/C131 :2.669
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
43
Thành phố Thái Bình
Tôi có 2 vấn đề mong các bạn giúp
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?

Có gì đâu bạn...công nợ bạn cứ hạch toán theo hoá đơn mua hàng còn trả tiền thừa hay thiếu thì sẽ tính vào các đợt hàng tiếp theo..Cuối năm đối chiếu nếu không khớp hai bên sẽ điều chỉnh sau mà ..Thường thì khi trả tiền người ta trả chẵn tiền cho thuận tiện nhưng theo dõi thì trừ đi số nợ và cộng dồn lại và chuyển công nợ đến cuối năm có số chính xác và sẽ có sự điều chỉnh giữa hai bên
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA