A
Tôi có 2 vấn đề mong các bạn giúp
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?
1. Công ty tôi nhập hàng của nhà phân phối nhưng do điều chỉnh lại đơn giá của 1 sô mặt hàng (giảm 15%). cụ thể như thế này:
- 2/8 nhập hàng trị giá 23,560,930 đ,
- 9/8 cty thanh toán = chuyển khoản là 21,689 080 đ (cty đã điều chỉnh lại giá)
- 20/8 cty tôi xuất trả lại HD cũ để nhà phân phối DC lại giá và xuất lại HD mới nhưng số tiền trên HD mới không khớp với số tiền mà cty tôi đã chuyển khoản : 21,689,310 đ (lệch 230đ do cty tôi tính giá bị sai lệch) vì là số tiền chỉ có mấy trăm đồng lẻ nên tôi không biết làm thế nào,. nếu tôi HT vào sổ KT theo số tiền mà cty đã thanh toán thì không khớp với chứng từ còn nếu HT theo chứng từ thì công nợ của nhà phân phối sẽ còn dư có 331: 230đ. tôi định khi nào nhập hàng thì cộng thêm 230đ đó vào cho hết công nợ.
2. Khi bán hàng cho khách công nợ KH là 27,747,331đ, nhưng khi KH chuyển khoản thì họ chuyển số chẵn là 27,750,000đ vậy công nợ KH còn dư có 131: 2,669đ Vậy số chênh lệch này tôi ĐC như thế nào. tôi có thể HT vào thu nhập khác đc k?