Hạch toán chi phí cho công ty tư vấn

  • Thread starter nguyenthinhhuynh
  • Ngày gửi
N

nguyenthinhhuynh

Guest
8/11/10
3
0
0
39
Hưng Yên
Các Anh chị ơi cho E hỏi với ở công ty e chỉ làm tư vấn là vẽ thiết kế các bản vẽ công trình. Chi phí giấy bút là nguyên vật liệu thì ít.tiền công là nhiều thì mình biết hạch toán chi phí DD T154 và 642 nhu thế nào? mình rất cảm ơn.:036:E nóng ruột quá đi mất. E là thành viên mới hôm nay E mới gửi bài lần đầu, mà chưa có ai giúp vậy hay là thành viên mới phải có vụ gì ra mắt thì mới đc giúp đỡ bảo em với em ko biết đâu.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Bạn ơi, chi phí giấy bút VPP thì hạch toán 6422 đi!
Nhân công thì hạch toán: Nợ 622 (đối với cán bộ thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát...); 6271/Có TK 334
Cuối kỳ kết chuyển : Nợ 154/Có TK621 (NVL đối với các công trình thiết kế ít lắm chủ yếu là đối với các hợp đồng khảo sát địa chất); 622; 627

Mình đang làm Cty tư vấn xây dựng đây! Nếu cần gì bạn cứ hỏi!
 
  • Like
Reactions: miumiu1121988
P

phuong thanh van

Guest
2/8/10
2
0
0
45
Ha noi
anh( chị) ơi cho em hỏi là ở trong công ty tư vấn, thiết kế, kiến trúc thì xăng xe và ĐT cũng cho vào TK 642 ah
cuối kỳ thì có kết chuyển tài khoản này sang 154 k nhỉ
 
H

hoa hai phong

Sơ cấp
24/1/10
4
0
1
hai phong
Theo mình :chi phí xăng xe và điện thoại bạn cho vào 642 nhé. cuối kỳ bạn kết chuyển 911 xác định kết quả kinh doanh.
 
B

bechuoi

Sơ cấp
21/3/10
24
0
1
ha noi
Khongchuyen ơi bạn có mẫu hợp đồng giao khoán nội bộ nào ko gửi cho mình với, cty mình mới nhận hợp đồng tư vấn mình định làm một cái giao khoán cho một người trong cty làm
 
C

camnguyetkt02

Trung cấp
29/3/11
175
1
18
36
tphcm
Bạn ơi, chi phí giấy bút VPP thì hạch toán 6422 đi!
Nhân công thì hạch toán: Nợ 622 (đối với cán bộ thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát...); 6271/Có TK 334
Cuối kỳ kết chuyển : Nợ 154/Có TK621 (NVL đối với các công trình thiết kế ít lắm chủ yếu là đối với các hợp đồng khảo sát địa chất); 622; 627

Mình đang làm Cty tư vấn xây dựng đây! Nếu cần gì bạn cứ hỏi!

cho mình hỏi thêm với,mình cũng chưa biết về vấn đề này,v khi kc sang : nợ 154/có 622,627,621 xong cối kỳ mình còn phải kc sang :nợ 632 /có 154 xong lại k/c sang ;nợ 911/có 632 nữa phải k ạ!!????
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
cho mình hỏi thêm với,mình cũng chưa biết về vấn đề này,v khi kc sang : nợ 154/có 622,627,621 xong cối kỳ mình còn phải kc sang :nợ 632 /có 154 xong lại k/c sang ;nợ 911/có 632 nữa phải k ạ!!????

Kết chuyển từ TK 154 sang TK 632 là để xác định giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Còn các dự án chư hoàn thành thì bạn vẫn trao lại ở T 154 (Chi phí dở dang) để theo dõi tiếp kỳ sau nhé!

Kết chuyển từ TK 632 sang TK 911 là để xác định kết quả kinh doanh bạn ạ! Ngoài Giá vốn khi kết chuyển sang vế nợ TK 911 còn: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay, chi phí khác...

Bạn ơi, chi phí giấy bút VPP thì hạch toán 6422 đi!
Nhân công thì hạch toán: Nợ 622 (đối với cán bộ thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát...); 6271/Có TK 334
Cuối kỳ kết chuyển : Nợ 154/Có TK621 (NVL đối với các công trình thiết kế ít lắm chủ yếu là đối với các hợp đồng khảo sát địa chất); 622; 627
Chào các bạn!!! mình cũng mới làm kế toán công ty tư vấn xây dựng. có nhiều khoản chi phí mình chưa biết hạch toán như thế nào. mong nhận được lời khuyên từ các bạn có kinh nghiệm. Vấn đề của mình là các khoản chi phí mình hiện có như chi phí thuê vp, chi phí vpp...dùng cho cả văn phòng và công trình mình dùng tiêu thức phân bỏ theo lương. khi đó những khoản chi phí đó một phần đc hạch toán vào tk 642 và một phần cho TK 627. Điều quan trọng nữa là khi hóa đơn chứng từ về ta vào phần mềm in phiếu chi cho từng hóa đơn vị dụ chi tiền tiếp khách ta định khoản: Nợ 627/Nợ 133/Có 111 chẳng hạn. Khi đó phần mềm yêu cầu nhập mã công trình, mà mình thì có nhiều ctrinh một lúc...như thế rất khó phân bổ. Một hóa đơn tiếp khách k thể cho nhiều công trình một lúc thì nó rất vô lý. Khi ấy mình có thể treo trên TK 142 được không và cuối năm phân bổ cho 642 và 627 của các công trình...mình cũng đã thử làm cách đưa từng chi phí cho từng công trình nhưng như thế không đảm bảo các công trình được đắp chi phí tối đa nhất và k tiện theo dõi...nói chung mình đang bị vướng mắc ở vấn đề hạch toán này...mong các bạn cho mình lời khuyên với nhé!!!Mình cảm ơn...

Theo mình, những chi phí sản xuất chung (6271, 6272, 6273...6278) thì việc xác định đối tượng để bạn tập hợp là tương đối dễ vì bản chất nó là các chi phí trực tiếp của từng dự án đó.

Riêng đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, thì theo mình cứ tổng hợp lại cuối quý và phân bổ cho các công trình theo tiêu thức doanh thu là tương đối chính xác chứ nó không thể rạch ròi cho từng công trình ngay được.

Chúc bạn thành công nhé!
 
Sửa lần cuối:
P

Pham Thi Yen Ly

Sơ cấp
12/5/10
6
0
1
40
Ben Tre
Cảm ơn Khongchuyen!!! Mình nghĩ là các chi phí sx chung mới phải bân bổ cho các công trình chứ CPQLDN thì đâu có phân bổ theo công trình đc. Bạn có thể chỉ cho mình tiêu thức phân bổ theo doanh thu ntn đc K? Mình chỉ phân bổ theo lương thôi bạn ạ. Bạn có thể coi lại câu hỏi bên trên của mình một lần nữa và giúp mình với nhé...mình cũng mới vào nghề nên còn rất yếu kém...mong nhận đc sự giúp đỡ của các bạn!!!

Mình nghĩ phân bổ theo doanh thu là thế này:
(Tổng chi phí cần phân bổ/ Tổng Doanh thu) x Doanh thu từng công trình
Có đúng không bạn Khongchuyen?

Mình cũng làm công ty tư vấn và xây dựng, mình có mẫu Hợp đồng về giao khoán tư vấn mà không biết có phù hợp với công ty của các bạn không, bạn nào cần thì gửi mail cho mình, mình gửi tham khảo nhé: yenlylc@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
C

cuongngoan1577

Sơ cấp
18/8/10
7
0
0
38
long xuyen , an giang
Chào các anh chị,em la kế toán mới ra trường.hiện em đang lam cho công ty tư vấn thiết kế, em có một số thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ!
Công ty em tư vấn giám sát,thiết kế công trình có cả phần thi công nữa.Khi ký hợp đồng thi công chủ đầu tư ứng 50% HĐ không phải xuất hóa đơn thì hạch toán như thế nào.
Chi phí phục vụ cho giám sát như đi lại thì hạch toán vào tài khoản, công ty em có ký pháp nhân cho công ty khác nữa thì hạch toán như thế nào.Công ty em theo QĐ 48, NHẬT KÝ SỔ CÁI
 
Sửa lần cuối:
C

changnd

Trung cấp
1/9/08
71
0
6
48
Hà Nội
Mình nghĩ phân bổ theo doanh thu là thế này:
(Tổng chi phí cần phân bổ/ Tổng Doanh thu) x Doanh thu từng công trình
Có đúng không bạn Khongchuyen?

Mình cũng làm công ty tư vấn và xây dựng, mình có mẫu Hợp đồng về giao khoán tư vấn mà không biết có phù hợp với công ty của các bạn không, bạn nào cần thì gửi mail cho mình, mình gửi tham khảo nhé: yenlylc@gmail.com

bạn gửi cho mình xin mẫu HĐ giao khoán theo địa chỉ: changnd@yahoo.com.vn
Cảm ơn bạn.
 
giangkinhte

giangkinhte

Trung cấp
12/6/10
76
0
0
p
theo mình nghĩ thì bạn cứ theo dõi trên sổ 131 " Phải thu khách hàng" và sổ "Tiền mặt hoặc tiên gửi ngân hàng"
khi có tiền về bạn ĐK luôn : Nợ TK 131/Có TK 111,112
Chi phí phục vụ giám sát đi lại.. thì hạch toán vào TK627, nhưng phải có hoá đơn chứng từ
Chào các anh chị,em la kế toán mới ra trường.hiện em đang lam cho công ty tư vấn thiết kế, em có một số thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ!
Công ty em tư vấn giám sát,thiết kế công trình có cả phần thi công nữa.Khi ký hợp đồng thi công chủ đầu tư ứng 50% HĐ không phải xuất hóa đơn thì hạch toán như thế nào.
Chi phí phục vụ cho giám sát như đi lại thì hạch toán vào tài khoản, công ty em có ký pháp nhân cho công ty khác nữa thì hạch toán như thế nào.Công ty em theo QĐ 48, NHẬT KÝ SỔ CÁI
 
C

cuongngoan1577

Sơ cấp
18/8/10
7
0
0
38
long xuyen , an giang
Em xin cám ơn giangkinhte ah, nhưng cty em hạch toán theo QĐ 48 không có tài khoản 627, nếu cty em ký pháp nhân cho cty khác tính theo % thì hạch toán như thế nào.Anh chị nào có sử dụng phần mềm Misa thì hướng dẫn chi tiết dùng em với! dịa chỉ mail của em là pkimcuong@ymail.com
 
C

cuongngoan1577

Sơ cấp
18/8/10
7
0
0
38
long xuyen , an giang
Em la ke toan moi ra truong em khong ranh lam khi lam trong cong ty tu van thiet ke va co phan thi cong nua. Anh chi nao tai lieu huong dan chi tiet ve so sach ke toan hoac hach toan chi phi cung nhu doanh thu thi cho em xin voi.Em xin chan thanh cam on!

Chao khongchuyen! em lam ke toan cho cong ty tu van thiet ke, cho em hoi ben cong ty em hach toan va lam so sach theo quyet dinh 48 thi ko co tai khoan 627, thi hach toan nhu the nao ve chi phí nhan cong thiet ke, chi phi giam sat, chi phi di cong tac
 
Sửa lần cuối:
C

changnd

Trung cấp
1/9/08
71
0
6
48
Hà Nội
Ban Khongchuyen oi, ban có bảng tính phân bổ tièn lương và chi phí SXC theo DT cho minh xin một bản với. Minh vừa nhận làm kt cho 1 cty Tư vấn nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Lương của bộ phận thiết kế trả đều theo tháng thì cuối kỳ phân bổ thế nào, mà chưa có DT gì cả, mong bạn chia sẻ kinh nghiệm.
 
C

comay42

Sơ cấp
18/8/09
9
0
0
ha noi
Minhg nghĩ khoản ứng trc của khách hàng đối với doanh nghiệp. bạn sẽ định khoản vào tài khoản 131.đến khi công trình hoàn thành và quyết toán xuất hóa đơn thì sẽ quyết toán công nợ thanh toán như bình thường. Chi phí thi công lắp đăt sẽ hoạch toán vào tài khoản chi phí chi tiết theo từng công trình. Cty bạn dùng QDD48 thì sẽ ko có các tài khoản 622,627... bạn sẽ hoạch toán vào 154 chi tiết từng khoản mục theo nhu cầu của cty.
Ko bt e nghĩ thế có đúng ko các bác nhỉ.

Anh chị nào có thì gửi cho e xin lun 1 bản với ah. mail của e là: thanthuyaccount@gmail.com
 
H

hoangthuyst

Sơ cấp
20/6/11
12
0
0
36
Vĩnh Phúc
ai có gửi cho em 1 bản nữa nha, mail của em là:hoangthuy281189@gmail.com
 
H

hongt1985

Guest
15/8/11
2
0
0
40
Hà Nội
cách hạch toán đối với cty cho thuê nhân sự giám sát

Các bác cho e hỏi 1 chút: Công ty e cung cấp nhân sự " giám sát" cho các công ty XD khác nhưng e ko bít cần có những giấy tờ gì để hợp thức hoá các chi phí và hạch toán như thế nào?
Bác nào đã và đang làm thì cho em bít với nhé
E thank các bác!
 

Xem nhiều