phân bổ chi phí trả trước

  • Thread starter tranhong11388
  • Ngày gửi
T

tranhong11388

Sơ cấp
10/11/10
16
0
0
Thái Bình
Chaò các anh chị, em mới ra trường, đang làm kế toán cho một công ty tư nhân.Em muốn hỏi: công
ty em mới thành lập từ đầu năm 2009, toàn bộ công cụ dụng cụ mua về nhập kho, sau đó xuất dùng
cho sản xuất kinh doanh, kế toán có hạch toán vào tài khoản 242 nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ
vào chi phí. Vậy bây giở em phải hạch toán thế nào ạ?cách phân bổ theo từng kỳ như thế nào?
mong các anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Tùy theo thời gian bạn định trích từng loại công cụ dụng cụ! Bạn lập một bảng excel liệt kê tất cả các công cụ, dụng cụ đang theo dõi sao cho số dư của nó khớp với số dư TK 242 trên sổ kế toán. Các cột gồm có: STT; Tên công cụ; dụng cụ; nguyên giá công cụ dụng cụ; thời gian sử dụng; số tiền phân bổ (lấy nguyên giá công cụ dụng cụ chia cho thời gian phân bổ), số đã hạch toán vào chi phí, số còn phải hạch toán và ghi chú...

Căn cứ bảng tổng hợp đó, bạn hạch toán tăng chi phí thích hợp (627, 642, 641) và giảm TK 242 đi.
Cũng đơn giản mà bạn!
 
T

tranhong11388

Sơ cấp
10/11/10
16
0
0
Thái Bình
Cho em hỏi thêm là chi phí chưa phân bổ của năm trước thì em phân bổ đều cho các tháng trong năm nay được không?
 
T

thusay5183

Guest
Bạn cho mình hỏi một chút với!!!! Thanks!
Công ty mình là công ty xây dựng. Các hóa đơn công cụ dụng cụ mua về đều là của các công trình. Vậy mình không hiểu hạch toán thế nào. Thường là giá trị nhỏ lắm nhưng mình muốn nhập qua kho để theo dõi công cụ dụng cụ, nhưng như thế thì sau khi nhập thì xuất thế nào. Bởi vì, không sử dụng được tài khoản 627 vì doanh nghiệp nhỏ, mà là các công trình. Khi nhập mình Nợ 153,133, Có 111 nhưng khi xuất thì xuất cho công trình thì hạch toán như thế nào Nợ 154 nhưng không có được 153 vì không có bút toán đó mà chỉ có bút toán phân bổ mà công cụ này giá trị nhỏ nên không phân bổ luôn, giúp mình với.
Thanks rất nhiều!
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Bạn cho mình hỏi một chút với!!!! Thanks!
Công ty mình là công ty xây dựng. Các hóa đơn công cụ dụng cụ mua về đều là của các công trình. Vậy mình không hiểu hạch toán thế nào. Thường là giá trị nhỏ lắm nhưng mình muốn nhập qua kho để theo dõi công cụ dụng cụ, nhưng như thế thì sau khi nhập thì xuất thế nào. Bởi vì, không sử dụng được tài khoản 627 vì doanh nghiệp nhỏ, mà là các công trình. Khi nhập mình Nợ 153,133, Có 111 nhưng khi xuất thì xuất cho công trình thì hạch toán như thế nào Nợ 154 nhưng không có được 153 vì không có bút toán đó mà chỉ có bút toán phân bổ mà công cụ này giá trị nhỏ nên không phân bổ luôn, giúp mình với.
Thanks rất nhiều!

Tại sao lại không thể sử dụng TK 627 được nhỉ?
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Đơn giản vì DN vừa và nhỏ sử dụng Quyết định 48/2006/QDD-BTC thì không có tài khoàn 627

Vang ạh! Em biết thế! Nhưng ý em hỏi sâu hơn chút là bạn ý nói là công cụ, dụng cụ xuất dùng cho nhiều công trình? Vậy doanh nghiệp họ có nhiều công trình tại sao lại vẫn dùng chế độ kế toán theo QĐ48 ấy ạh!
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Vang ạh! Em biết thế! Nhưng ý em hỏi sâu hơn chút là bạn ý nói là công cụ, dụng cụ xuất dùng cho nhiều công trình? Vậy doanh nghiệp họ có nhiều công trình tại sao lại vẫn dùng chế độ kế toán theo QĐ48 ấy ạh!

nghĩa là khi đăng ký kinh doanh thì các cty này không làm mà chỉ ... phó mặt cho mấy bác cò dịch vụ thành lập DN thuê xong rồi thì áp dụng thôi. Mà mấy bác này thì đâu cần quan tâm tới mấy việc kế toán sau này như thế nào. Nhưng việc áp dụng QD nào theo mình thì không quan trọng vì mấy bác ở BTC vẫn "nới lỏng" cho mình sữa sai bằng cách
4- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong Quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
Mà rắc rối là ở chỗ đa phần các trường bi giờ toàn dạy theo QD15 thôi và các anh chị bi giờ cũng làm theo quyết định 15 vì vậy khi hạch toán thì lộng cộng và nhầm lẫn thế thôi.
 

Xem nhiều