tính giá thành theo 2 công đoạn sản xuất

  • Thread starter nguyenmanhduong
  • Ngày gửi
N

nguyenmanhduong

Thành viên sơ cấp
18/8/05
2
0
0
hai phong
#1
chào mọi người!
em không phải là dân chuyên về kế toán, nhưng lại có bài tập lớn về môn này.
Em đang găp vấn đề với việc tính giá thành với 2 công đoạn sản xuất và một phân xưởng sản xuất phụ.

phân xưởng chính gồm 2 công đoạn:
+Công đoạn 1 sản xuất bán thành phẩm để phục vụ cho công đoạn 2.
+ Công đaọn 2 sản xuất thành phẩm nhập kho.
phân xưởng phụ cung cấp lao vụ cho công đoạn1 và 2

vấn đề là sử dụng tài khoản 154 để tinh giá thành như thế nào?

rất mong được sự giúp đỡ nhanh nhất của mọi người!
cám ơn nhiều!
 
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#2
nguyenmanhduong nói:
chào mọi người!
em không phải là dân chuyên về kế toán, nhưng lại có bài tập lớn về môn này.
Em đang găp vấn đề với việc tính giá thành với 2 công đoạn sản xuất và một phân xưởng sản xuất phụ.

phân xưởng chính gồm 2 công đoạn:
+Công đoạn 1 sản xuất bán thành phẩm để phục vụ cho công đoạn 2.
+ Công đaọn 2 sản xuất thành phẩm nhập kho.
phân xưởng phụ cung cấp lao vụ cho công đoạn1 và 2

vấn đề là sử dụng tài khoản 154 để tinh giá thành như thế nào?

rất mong được sự giúp đỡ nhanh nhất của mọi người!
cám ơn nhiều!
Vấn đề ở đây là 154 bạn hạch toán riêng cho 2 phân xưởng:
a/ Phân xưởng 1 - PXA: sản xuất bán thành phẩm:

Bạn cũng theo dõi từ 152 A rồi xuất cho 621A, tập hợp 621A, 622A, 627A để vào 154A.

Sau đó bạn tính giá thành cho bán thành phẩm của phân xưởng 1 này. Rồi nhập kho bán thành phẩm (ở đây là TK 152B )

b/ Phân xưởng 2- PXB ( SẢN XUẤT THÀNH PHẨM)

từ 152B bạn xuất kho vào 621B, Và làm tương tư như bước trên rồi nhập kho thành phẩm (lúc này lại là 155).

Bạn thắc mắc gì xin hỏi tiếp
 
N

nguyenmanhduong

Thành viên sơ cấp
18/8/05
2
0
0
hai phong
#3
cám ơn vì đã giúp đỡ minh!
bài tập đó mình đã nộp rồi, nhưng mình muốn hỏi một chút.
nếu ta tính theo phương pháp kiểm kê định kỳ thi sao?
 
T

trangdtq

Thành viên sơ cấp
26/10/05
62
0
0
Hà Nội
#4
Kiểm kê định kì thì bạn cần có số dư đầu kì (theo dõi trên Tk 611), trong kì nhập vào ghi tăng TK 611, cuối kì bạn kiểm kê hàng tồn kho, tính ra số xuất trong kì, tập hợp cả 622,627 rồi đưa sang Tk 631
 
H

Hieu_Bravo

Thành viên thân thiết
7/10/05
291
1
18
19
Bravo
#5
Cần phải nói thêm là: đầu kỳ kết chuyển 152, 153 -> 611; cuối kỳ kết chuyển 611 -> 152, 153.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều