Xin hỏi cách tính thuế VAT, CIT đối với nhà thầu nước ngoài

  • Thread starter Temaki
  • Ngày gửi
T

Temaki

Guest
12/11/10
1
0
0
HN
Cty mình là cty nước ngoài, đang thực hiện dự án cung cấp máy móc thiết bị kèm dịch vụ lắp đặt, bảo trì, đào tạo vv... cho 1 doanh nghiệp VN. Mình có 1 vài điều thắc mắc thế này. Đây là ví dụ thôi nhé.
- Trong tháng 11/năm 10, bên mình sẽ thanh toán cho nhà thầu phụ (bên mình thuê người để thực hiện 1 phần khối lượng công việc) bằng tiền VND (cty mình chưa đăng kí văn phòng điều hành dự án, chưa đăng kí MST). Cty thanh toán trực tiếp từ bên kia với số tiền 100.000USD tương đương 2 tỉ.
- Giả sử đến tháng 3/năm 11, bên mình sẽ nhận 1 khoản thanh toán 2,5tỉ VND từ khách hàng VN, tương đương 125.000 USD. Số tiền này cty mình muốn mang về nước.

Câu hỏi của mình là:
1. Khoản chịu thuế VAT ở đây là bao nhiêu? Sẽ là 2,5tỉ nhận từ khách hàng VN hay là 2,5tỉ - 2tỉ (thanh toán cho thầu phụ) = 500tr?Thuế suất là bao nhiêu và tính như thế nào?
2. Mình có phải trả thuế TNDN cuối dự án ko? Nếu có thì bị đánh thuế trên khoản nào? 2,5 tỉ hay 500tr? Thuế suất là bao nhiêu và tính như thế nào?
3. Có cách nào để đưa 2,5 tỉ kia ra khỏi VN mà khỏi lằng nhằng?

Các bạn có thể cho mình biết nguồn để tìm hiểu các thông tin này ở đâu được ko? Mình ở nước ngoài nên ko rành luật VN. Cám ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanhvanhdg

Sơ cấp
14/10/11
7
0
1
TP Hải Dương
Theo mình biết thì bên bạn ko có văn phòng điều hành ở VN thì phía VN sẽ kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho bên bạn mà. Còn bạn muốn tham khảo cách tính như thế nào thì tham khảo thêm TT 134 , TT 62 và TT 197 sửa đổi bổ sung TT 134 nhé
 

Xem nhiều