Kinh doanh hàng chịu thuế và ko chịu thuế nên kê hóa đơn đvào vào mục 2 hay 3????

  • Thread starter phuongdy2
  • Ngày gửi
P

phuongdy2

Trung cấp
26/7/07
89
0
6
41
viet nam
Bên minh kinh doanh cả hàng chịu thuế và không chịu thuế. Nhưng hiện tại chỉ phát sinh hàng ko chịu thuế thôi. Hàng tháng khi có hóa đơn đầu vào mình nên kê vào mục 2. HH, dich vu dùng cho SXKD không chịu thuế GTGT hay mục 3. HH, dich vu dùng chung cho SXKD không chịu thuế và không chịu thuế GTGT??? :angel::angel::angel::angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Bên minh kinh doanh cả hàng chịu thuế và không chịu thuế. Nhưng hiện tại chỉ phát sinh hàng ko chịu thuế thôi. Hàng tháng khi có hóa đơn đầu vào mình nên kê vào mục 2. HH, dich vu dùng cho SXKD không chịu thuế GTGT hay mục 3. HH, dich vu dùng chung cho SXKD không chịu thuế và không chịu thuế GTGT??? :angel::angel::angel::angel:

Mục 3. HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:


Đối với hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (NNT không hạch toán riêng được cho từng loại dùng cho HHDV chịu thuế hoặc không chịu thuế) thì được kê trong chỉ tiêu này. (Không bao gồm TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT đã kê ở chỉ tiêu 1)
 
T

thetear1311

Guest
Bên mình cũng kê chung, vì hầu hết những hoá đơn đầu vào là dùng chung mà, nên cứ kê chung thôi, sau này căn cứ vào doanh thu của phần chịu thuế và không chịu thuế để tính phần thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ tương ứng.
 

Xem nhiều