Chi phí mua hàng

hatytdt

Sơ cấp
Cho minh hoi ty nghe!
Mình đang vướng vào một trường hợp thế này cả nhà giúp mình với.
Trong tháng 10 công ty mình có mua một lô hàng có giá trị 10.000.000đ, CP vận chuyển hàng
1.000.000đ đã bao gồm VAT 10%(đã có hợp đồng vận chjuyển) nhưng khoản CP vận chuyển này thì qua tháng 11 HĐơn mới về thì đối với trường hợp này mình sẽ ĐK thế nào? Giúp mình với.Mình cảm ơn.
 
Cho minh hoi ty nghe!
Mình đang vướng vào một trường hợp thế này cả nhà giúp mình với.
Trong tháng 10 công ty mình có mua một lô hàng có giá trị 10.000.000đ, CP vận chuyển hàng
1.000.000đ đã bao gồm VAT 10%(đã có hợp đồng vận chjuyển) nhưng khoản CP vận chuyển này thì qua tháng 11 HĐơn mới về thì đối với trường hợp này mình sẽ ĐK thế nào? Giúp mình với.Mình cảm ơn.

bạn vẫn định khỏan như bình thường thôi. vẫn là nợ cho tk 156, có cho tài khoản thanh toán bạn à.
 
bạn vẫn định khỏan như bình thường thôi. vẫn là nợ cho tk 156, có cho tài khoản thanh toán bạn à.

Cho mình hỏi tiếp nghe!
Tất nhiên là hàng hoá thì vẩn Đkhoản bình thường nhưng chi phí vận chuyển
khi đưa vào CP mua hàng (Nợ TK1562 ; Nợ TK 1331 ; Có TK 331 (TH chưa TT))
mà chưa có hoá đơn GTGT thì có được ko?
 
cái này bạn vẫn định khoản như bình thường thôi vì thường thì bên kia sẽ ghi hoá đơn cho bạn theo ngày phát sinh trên hợp đồng
 
cái này bạn vẫn định khoản như bình thường thôi vì thường thì bên kia sẽ ghi hoá đơn cho bạn theo ngày phát sinh trên hợp đồng

Bên mình có TH thế này. hàng về từ tháng 10 và mình biết là lô hàng đó có Cphí vận chuyển là
1.000.000đ bao gồm VAT 10% nhưng qua tháng 11 thì hoá đơn vận chuyển mới về (và ghi ngày
psinh trong hoá đơn là ngày 5/11 vậy thì nếu trong tháng 10 khi nhập kho hàng hoá mà khoản CP
vận chuyển vẩn hạch toán bình thường thì có được ko?Tuy chưa có HĐ nhưng mình vẩn định khoản
(Nợ 1562; Nợ 1331 ; Có 331) nếu thế này khi kê khai thuế trong tháng 10 chắc chắn thuế sẽ hỏi HĐ
vận chuyển này ở đầu vì qua tháng 11 mới có HĐ này vậy theo bạn nên làm thế nào giúp mình với
 
Khi hóa đơn chưa về thì vẫn ghi theo giá tạm tính là 10.000.000đ, không ghi thuế GTGT
Nợ TK156/có TK 331 10.000.000đ
Khi hóa dơn về nếu có chênh lệch giữa giá thực tế với giá tạm tính thì phải ghi bút toán điều chỉnh, và lúc này mới ghi nhận thuế GTGT
Nợ TK133/có TK 331 1.000.000đ
Đấy là em được học như thế ạ
 
Bên mình có TH thế này. hàng về từ tháng 10 và mình biết là lô hàng đó có Cphí vận chuyển là
1.000.000đ bao gồm VAT 10% nhưng qua tháng 11 thì hoá đơn vận chuyển mới về (và ghi ngày
psinh trong hoá đơn là ngày 5/11 vậy thì nếu trong tháng 10 khi nhập kho hàng hoá mà khoản CP
vận chuyển vẩn hạch toán bình thường thì có được ko?Tuy chưa có HĐ nhưng mình vẩn định khoản
(Nợ 1562; Nợ 1331 ; Có 331) nếu thế này khi kê khai thuế trong tháng 10 chắc chắn thuế sẽ hỏi HĐ
vận chuyển này ở đầu vì qua tháng 11 mới có HĐ này vậy theo bạn nên làm thế nào giúp mình với

Nếu hàng chưa bán thì bác đã trả tiền trước rồi thì hạch toán trả tiền trước người bán(căn cứ vào phiếu chi), chưa thì chưa hạch toán thì sang tháng 11 hạch toán cũng đc.
Nếu hàng bán hết rồi thì cho thẳng vào 632.
 
Bên mình có TH thế này. hàng về từ tháng 10 và mình biết là lô hàng đó có Cphí vận chuyển là
1.000.000đ bao gồm VAT 10% nhưng qua tháng 11 thì hoá đơn vận chuyển mới về (và ghi ngày
psinh trong hoá đơn là ngày 5/11 vậy thì nếu trong tháng 10 khi nhập kho hàng hoá mà khoản CP
vận chuyển vẩn hạch toán bình thường thì có được ko?Tuy chưa có HĐ nhưng mình vẩn định khoản
(Nợ 1562; Nợ 1331 ; Có 331) nếu thế này khi kê khai thuế trong tháng 10 chắc chắn thuế sẽ hỏi HĐ
vận chuyển này ở đầu vì qua tháng 11 mới có HĐ này vậy theo bạn nên làm thế nào giúp mình với
Theo mình thì bạn vẫn hạch toán chi phí vận chuyển là Nợ 1562/ Có 331 trong tháng 10
Đến tháng sau hóa đơn về thì bạn chỉ khai thuế thôi Nợ TK 1331/Có 331 và kê khai thuế cho tháng 11, có lẽ sẽ không bị thuế hỏi đâu ,hihi .
 
Khi hóa đơn chưa về thì vẫn ghi theo giá tạm tính là 10.000.000đ, không ghi thuế GTGT
Nợ TK156/có TK 331 10.000.000đ
Khi hóa dơn về nếu có chênh lệch giữa giá thực tế với giá tạm tính thì phải ghi bút toán điều chỉnh, và lúc này mới ghi nhận thuế GTGT
Nợ TK133/có TK 331 1.000.000đ
Đấy là em được học như thế ạ
Mình cũng được học thế, làm theo cách bạn toma là đúng đó.
 
Khi hóa đơn chưa về thì vẫn ghi theo giá tạm tính là 10.000.000đ, không ghi thuế GTGT
Nợ TK156/có TK 331 10.000.000đ
Khi hóa dơn về nếu có chênh lệch giữa giá thực tế với giá tạm tính thì phải ghi bút toán điều chỉnh, và lúc này mới ghi nhận thuế GTGT
Nợ TK133/có TK 331 1.000.000đ
Đấy là em được học như thế ạ

Mình cảm ơn bạn nghe. mình nghĩ làm như bạn là hợp lý nhất
 
Cho minh hoi ty nghe!
Mình đang vướng vào một trường hợp thế này cả nhà giúp mình với.
Trong tháng 10 công ty mình có mua một lô hàng có giá trị 10.000.000đ, CP vận chuyển hàng
1.000.000đ đã bao gồm VAT 10%(đã có hợp đồng vận chjuyển) nhưng khoản CP vận chuyển này thì qua tháng 11 HĐơn mới về thì đối với trường hợp này mình sẽ ĐK thế nào? Giúp mình với.Mình cảm ơn.
Bạn chỉ hạch toán phần hoá đơn có hàng hoá thôi còn phần chi phí thu mua nếu bạn trả tiền rồi thì hạch toán treo qua tài khoản 138 sau đó khi tháng 11 hoá đơn về bạn hạch toán
Nợ 1562 909091
Nợ 1331 90909
Có 138 1000000
Thân

 
Back
Top