làm sao với sự chênh lệch ngày tháng ghi sổ và ngày tháng trên Ctừ?

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi ngocanh291182, 7 Tháng mười một 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,556 lượt xem

  1. ngocanh291182

    ngocanh291182 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Duoi chan Nui Ngu ven bo Song Huong
    Cho Na hỏi:
    giả sử ngày 20/10 NA viết phiếu chi để thanh toán tiền Khắc con Dấu, lúc đó ngưòi bán hàng chỉ viết phiếu thu.Và đén ngày 7/11 họ mới gửi HĐ VAt cho Cty nhưng ghi ngày là 7/11 .vậy giờ na xử lý HĐ VAT đó sao?
     
    #1
  2. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Ngày 20/10 bạn hạch toán
    Nợ 331
    Có 111

    Ngày 7/11 bạn hạch toán

    Nợ 642
    Nợ 133 (nếu có)
    Có 331.

    Và nếu có Vat Thì bạn khai thuế vào tháng 11

    Chúc bạn vui
     
    Last edited: 7 Tháng mười một 2005
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Em tạm coi: Ngày 20/10 mình ứng trước tiền cho người bán và ngày 7/11 dịch vụ đã được chuyển giao. Cách hạch toán như bạn AC3K đã hướng dẫn. Em hãy kê khai tờ hóa đơn đó vào Tờ khai thuế GTGT tháng 11.

     
    #3
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này