Phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm!

  • Thread starter kimquy2001
  • Ngày gửi
K

kimquy2001

Sơ cấp
2/11/10
28
0
0
Hà Nội
Công ty mình hiện đang trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
Nhưng giá trị trích KH hàng tháng cao quá (>200tr/tháng) mà hàng sx ra lại ít (vì cty mình mới thành lập)
giai đoạn đầu chỉ sản xuất thử thôi. Bây giờ nếu mình phân bổ vào sản phẩm thì giá thành cao quá
Cho mình hỏi mình treo các chi phí trên TK 145 có đc không? Nếu không được thì có cách nào hợp lý không?
Rất mong mọi người quan tâm và giúp mình! Cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dau3chom

Cao cấp
29/1/10
226
4
0
sai gon
Có phương pháp trích KH theo sản lượng đấy, bạn nghiên cứu xem áp dụng dc ko.
 
V

Việt Dũng

Guest
Mình nhớ rõ là hệ thống tài khoản vn đâu có cái nào là 145 đâu? Phải chăng ý của bạn là 154? - cái này thì không treo chi phí khấu hao trên dở dang được.
Nếu bạn có căn cứ tính để trích khấu hao tháng của dây chuyền bạn đang sử dụng thì những tháng đầu bạn cứ kết chuyển lỗ bình thường.
Vài lời góp ý với bạn
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Mình nhớ rõ là hệ thống tài khoản vn đâu có cái nào là 145 đâu? Phải chăng ý của bạn là 154? - cái này thì không treo chi phí khấu hao trên dở dang được.
Nếu bạn có căn cứ tính để trích khấu hao tháng của dây chuyền bạn đang sử dụng thì những tháng đầu bạn cứ kết chuyển lỗ bình thường.
Vài lời góp ý với bạn

Mình nghĩ bạn ấy nói đến tài khoản 142 (tức là bị nhầm sang 145) thôi bạn ạ!
Ý kiến của mình thì cũng như bạn thôi, là có thể kết chuyển lỗ là bình thường!
Trường hợp mà kéo dài tình trạng này mãi thì bạn có thể đăng ký lại phương pháp trích khấu hao theo sản phẩm với cơ quan thuế thư bạn dau3chom đã nêu cũng được miễn là bạn chỉ được sử dụng một phương pháp nhất định trong một năm tài chính.
Chúc bạn xử lý thành công nhé!
 
K

kimquy2001

Sơ cấp
2/11/10
28
0
0
Hà Nội
Mình nghĩ bạn ấy nói đến tài khoản 142 (tức là bị nhầm sang 145) thôi bạn ạ!
Ý kiến của mình thì cũng như bạn thôi, là có thể kết chuyển lỗ là bình thường!
Trường hợp mà kéo dài tình trạng này mãi thì bạn có thể đăng ký lại phương pháp trích khấu hao theo sản phẩm với cơ quan thuế thư bạn dau3chom đã nêu cũng được miễn là bạn chỉ được sử dụng một phương pháp nhất định trong một năm tài chính.
Chúc bạn xử lý thành công nhé!

Cho mình hỏi, nếu sang năm mình đăng ký lại hình thức trích KH thì phải thông báo với cơ quan thuế như thế nào?
Cám ơn bạn đã giúp mình!
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Cho mình hỏi, nếu sang năm mình đăng ký lại hình thức trích KH thì phải thông báo với cơ quan thuế như thế nào?
Cám ơn bạn đã giúp mình!
Bạn tham khảo cái này nhé:
thông tư 203 nói:
4. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hoặc khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ và thay đổi về cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp đối với TSCĐ cần thay đổi phương pháp khấu hao và mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao tối đa không quá hai lần trong quá trình sử dụng và phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Thân !!!
 
K

kimquy2001

Sơ cấp
2/11/10
28
0
0
Hà Nội
Mình nhớ rõ là hệ thống tài khoản vn đâu có cái nào là 145 đâu? Phải chăng ý của bạn là 154? - cái này thì không treo chi phí khấu hao trên dở dang được.
Nếu bạn có căn cứ tính để trích khấu hao tháng của dây chuyền bạn đang sử dụng thì những tháng đầu bạn cứ kết chuyển lỗ bình thường.
Vài lời góp ý với bạn

Bạn có thể cho mình biết muốn treo các khoản trích KH TSCĐ trên TK nào được ko vây?
Cám ơn bạn !
 

Xem nhiều