Thanh lý TSCĐ, CCDC?

  • Thread starter 030806
  • Ngày gửi
0

030806

Trung cấp
20/5/10
59
0
0
40
Đăk lăk
Các anh chị ơi cho em hỏi chút nhé.
Công ty em thanh lý 01 xe ô tô. Giá trị còn lại là 150tr nhưng bán có 100tr thôi. Vậy số lỗ 50tr này được đưa vào lỗ trong kỳ không hay là phải phân bổ cho các kỳ sau nữa ạ?
Anh chị giúp em với nhé
Cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Langtu87

Guest
ban hạch toán luôn vào chi phí kỳ nay và lúc bạn thanh ly bạn ĐK là Nợ 214,811 Co 211 và nghiệp vụ thu thanh lý là Nơ 131 co 711 khi do lỗ của hoạt động này là 50 tr( TK711 - TK 811) và bạn van xác định kết quả kinh doanh của ky này bình thường
 
C

caosusu

Guest
26/4/08
21
0
1
42
Hà Tây
Hạch toán thanh lý CCDC của Cty

Chao các ban!

Mình có nghiệp vụ như thế này mong sự đóng góp ý kiến của các bạn:

1/ Mua CCDC nguyên giá:
Nợ 153: 4.480.000d
Có 111: 4.480.000d

2/ KC sang chi phí trả trước:
Nợ 142: 4.480.000d
Có 153: 4.480.000d

3/ PB vàp CF (24thang): Phân bổ tháng đầu tiên
Nợ 642: 186.667d
Có 142: 186.667d

4/ Bay giờ nhượng bán CCDC :
Nợ 111: 4.000.000 (giá thanh lý nhựng bán)
Có 711: 3.636.364d
Có 3331: 363.636d

5/ ghi giảm CCDC:
Nợ 142: 186.667 (giá trị hao mòn)
Nợ 811: 4.293.333 (giá trị còn lại)
Có TK .........?: 4.480.0000 (Nguyên giá)

Vậy ở phần ghi giảm thì Có TK gì? và hạch toán phần bán thanh lý như thế có hợp lý ko các bạn?
Xin ý kiến đóng góp của các bạn nhe. Thanks.
 
Binh Thanh

Binh Thanh

Guest
13/4/08
29
0
0
40
Hai Phong
Chao các ban!

Mình có nghiệp vụ như thế này mong sự đóng góp ý kiến của các bạn:

1/ Mua CCDC nguyên giá:
Nợ 153: 4.480.000d
Có 111: 4.480.000d

2/ KC sang chi phí trả trước:
Nợ 142: 4.480.000d
Có 153: 4.480.000d

3/ PB vàp CF (24thang): Phân bổ tháng đầu tiên
Nợ 642: 186.667d
Có 142: 186.667d

4/ Bay giờ nhượng bán CCDC :
Nợ 111: 4.000.000 (giá thanh lý nhựng bán)
Có 711: 3.636.364d
Có 3331: 363.636d

5/ ghi giảm CCDC:
Nợ 142: 186.667 (giá trị hao mòn)
Nợ 811: 4.293.333 (giá trị còn lại)
Có TK .........?: 4.480.0000 (Nguyên giá)

Vậy ở phần ghi giảm thì Có TK gì? và hạch toán phần bán thanh lý như thế có hợp lý ko các bạn?
Xin ý kiến đóng góp của các bạn nhe. Thanks.

Theo mình thì phần phân bổ trong 24thg nên bạn cho vào TK242 còn TK ghi có là TK 153 ghi giảm giá trị CCDC.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Chao các ban!

Mình có nghiệp vụ như thế này mong sự đóng góp ý kiến của các bạn:
...
5/ ghi giảm CCDC:
Nợ 142: 186.667 (giá trị hao mòn)
Nợ 811: 4.293.333 (giá trị còn lại)
Có TK .........?: 4.480.0000 (Nguyên giá)

Vậy ở phần ghi giảm thì Có TK gì? và hạch toán phần bán thanh lý như thế có hợp lý ko các bạn?
Xin ý kiến đóng góp của các bạn nhe. Thanks.
Bạn ghi nhận giá trị còn lại :
Nợ 811 / Có 142
 
H

hongtran2288

Guest
18/11/10
1
0
0
37
hà nội
thanh lý tài sản cố định

chào các anh chị kế toán trong nghề. Em có vấn đề muốn hỏi các anh chị. Công ty em thanh lý một tài sản cố định nhưng khấu hao chưa hết và bán tài sản đó với giá thấp hơn giá trị còn lại(lỗ do thanh lý) thì hạch toán như thế nào ạ. Khoản thuế đầu ra tính trên phần nào ạ? thank các bác
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
chào các anh chị kế toán trong nghề. Em có vấn đề muốn hỏi các anh chị. Công ty em thanh lý một tài sản cố định nhưng khấu hao chưa hết và bán tài sản đó với giá thấp hơn giá trị còn lại(lỗ do thanh lý) thì hạch toán như thế nào ạ. Khoản thuế đầu ra tính trên phần nào ạ? thank các bác
Thiết nghĩ bạn nên coi lại tk 211
Khi bạn thanh lý bạn hạch toán
Nợ TK 214( Đã khấu hao)
Nợ TK 811( Giá trị chưa khấu hao)
Có TK 211(nguyên giá)
Phản ánh doanh thu của việc bán TSCĐ
Nợ TK 111,112
Có TK 711
Có TK 333
Như vậy thuế sẽ tính trên giá trị tscđ bán ghi trên hóa đơn.
Việc bán tài sản lỗ hay lãi thì khi xác định kqkd cuối kỳ mới tính, còn việc thanh lý tscđ thì bạn cứ hạch toán như thanh lý bình thường
 
M

minhvan2728

Guest
Theo mình thì phần phân bổ trong 24thg nên bạn cho vào TK242 còn TK ghi có là TK 153 ghi giảm giá trị CCDC.
Sao lại ghi có cho 153 được? Bạn này không nhìn thấy họ đã ghi giảm 153 thông qua bút toán kết chuyển Nợ 142 (đúng ra là phải 242). Ở đây bạn phải ghi có cho 242, đồng thời sửa lại bút toán kết chuyển sang chi phí trả trước bằng nhiều cách.
 

Xem nhiều