H
Anh(chị) ơi!
Em ghi sai 4 hóa đơn vào các ngày khác nhau trong tháng 11, khách hàng trả lại, em đã lập biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới cho khách vào ngày 01/12/2010, vậy khi lập bảng kê đầu ra tháng 11 em có kê khai 4 HD sai kia ko hay để tháng 12 kê ạ?
Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu thì phải ghi vào tháng 11, nghĩa là kê khai trên bảng kê đầu ra của tháng 11, đến tháng 12 ko phải kê lại, em nghĩ như vậy đúng không ạ?
Em hỏi cái nữa, là em xuất 4 HD sai thành 4 HD cùng ngày tổng giá trị trên 20tr được không? Vì em nghĩ HĐ này là điều chỉnh của HD khác ngày trước đây, mặt khác, khách cũng đã thanh toán bằng tiền mặt trước đó rồi. Do lúc ghi em ko để ý chứ không em đã tách thành 2 ngày rồi, giờ em không biết em giải thích vậy bên kia có chịu nhận ko nữa.
Anh chị nào biết giúp em với.
Em mới vào làm.
Em ghi sai 4 hóa đơn vào các ngày khác nhau trong tháng 11, khách hàng trả lại, em đã lập biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới cho khách vào ngày 01/12/2010, vậy khi lập bảng kê đầu ra tháng 11 em có kê khai 4 HD sai kia ko hay để tháng 12 kê ạ?
Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu thì phải ghi vào tháng 11, nghĩa là kê khai trên bảng kê đầu ra của tháng 11, đến tháng 12 ko phải kê lại, em nghĩ như vậy đúng không ạ?
Em hỏi cái nữa, là em xuất 4 HD sai thành 4 HD cùng ngày tổng giá trị trên 20tr được không? Vì em nghĩ HĐ này là điều chỉnh của HD khác ngày trước đây, mặt khác, khách cũng đã thanh toán bằng tiền mặt trước đó rồi. Do lúc ghi em ko để ý chứ không em đã tách thành 2 ngày rồi, giờ em không biết em giải thích vậy bên kia có chịu nhận ko nữa.
Anh chị nào biết giúp em với.
Em mới vào làm.

