Phiếu DV kiêm hoá đơn của ngân hàng có được kê khai khấu trừ thuế GTGT không?

dangthu28

Trung cấp
Các bạn cho mình hỏi ngân hàng họ tính phí dịch vụ và trừ vào tiền trong tài khoản của công ty mình, trong đó có tính cả thuế GTGT 10% nữa. Không biết là mình có được kê khai khấu trừ thuế này không nhỉ. Họ có đưa cho mình Phiếu dịch vụ kiêm hoá đơn do ngân hàng tự in
 
Có chứ bạn ơi, nhưng mà cái này thường là ít nên mình cho luôn vào 642 thôi chứ không tách ra.
 
Từ trước tới giờ mình cũng toàn cho vào 642 đấy vì nó cũng nhỏ mà, nhưng giờ có mấy khoản cũng lớn lớn nên mình mới định khấu trừ thuế
 
Từ trước tới giờ mình cũng toàn cho vào 642 đấy vì nó cũng nhỏ mà, nhưng giờ có mấy khoản cũng lớn lớn nên mình mới định khấu trừ thuế

Theo mình bạn cứ hạch toán hết vào 642 đi, lớn thì cũng chỉ vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn thôi chứ đâu mà nhiều, nếu có chuyển hay rút tiền đến vài tỷ thì cũng đến thế thôi mà bạn. Những cái nhỏ nhặt quá thì tách làm gì chứ.
 
Theo mình thì đây cũng là một dạng hóa đơn trên có ghi rõ tiền thuế nên kê khai khấu trừ được, tuy ít nhưng "góp gió thành bão" mà
 
ko phải khoản nào cũng ít đâu bạn. Bên mình chuỷen tiền ra nước ngoài. Phí chuyển tiền lên tới mấy triệu, tiền thuế theo đó cũng vậy. Nhưng mình cũng quen hạch toán hết vào CP, ko tách thuế.
 
Công ty mình vẫn kế khai khấu trừ bình thường. KHi vào sổ sách mình vẫn tách làm 2 phần phí và thuế VAT
 
Đúng đó, vẫn được kê khai khấu trừ thuế bình thường với điều kiện Ngân hàng đó phải đăng ký với cơ quan Thuế. Khi đó trên biên lai phí chuyển khoản của bạn sẽ đó đầy đủ thông tin của bên bán hàng. Ko nên lờ đi vì đó là quyền lợi của công ty. Với mấy bác Thuế thì bạn nộp thiếu 1 khìn cũng ko được rùi.Vậy thì tội gì chứ. hehe.
 
mình đồng ý với bạn sono đó, cứ nên trích khấu trừ thuế đi. Đối với bên thuế thì mình phải chính xác đến từng con số chứ .........:045: thế mới là dân kế toán chứ !!!!!
 
Back
Top