P
Các bạn giúp mình với! Công ty mình từ đầu năm tới giờ thuê Kế toán dịch vụ làm tờ khai thuế. Hóa đơn GTG từ hồi tháng 01 tới tháng 07, có rất nhiếu HĐ không có kê khai thuế GTGT và cũng không làm tờ khai thuế TNDN tạm tính. Mà chi phí mua hàng hóa cộng với thuế GTGT đầu vào của những HĐ đó giá trị tới 5-6 trăm triệu. Tháng 11 rồi mình mới vào làm KT cho CTy, mình làm tờ khai tháng 11 cho những HĐ phát sinh từ tháng 08 về sau. Minh có nghe là những chi phí có HĐ đỏ nhưng không khai thuế thì cuối năm vẫn được tính vào chi phí để tính chi phí thuế TNDN, như vậy có phải không?
Mong các bạn trả lời cho mình biết với!
Mong các bạn trả lời cho mình biết với!