Xử lý mất hàng hoá

Thảo luận trong 'Thành viên giúp nhau' bắt đầu bởi Nguyen Xuan Huong, 16 Tháng mười một 2005.

1,973 lượt xem

  1. Chào mọi người

    Cty mình là một Cty KD thương mại, Vừa rồi do sơ ý nhân viên A đã để mất 1 mặt hàng của Cty giá vốn :10,000. Cty quyết định

    - Nhân viên A phải bồi thường :5,000
    - Công ty chịu :5,000
    Mình đã hạch toán

    1/Nợ 1388 (Nhân viên A) :5,000
    Có 156 :5,000
    2/Nợ 1388 (Cty) :5,000
    Có 156 : 5,000
    3/Nợ 1111 (A): 5,000
    Có 1388 :5,000
    4/Nợ 642 (Cty) :5,000
    Có 1388 :5,000

    Ngoài ra mình không hạch toán thêm 1 bút toán nào nữa vậy các bạn cho mình biết mình hạch toán như vậy đúng hay sai nhé
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn xem lại cách hạch toán nhé!

    - Trị giá hàng tồn kho mất mát chờ xử lý:
    Nợ TK 1388: 10.000
    Có TK 156: 10.000

    - Thu tiền về xử lý khoản mất mát:
    Nợ TK 111: 5.000
    Có TK 1388: 5.000

    - Trị giá hàng tồn kho mất mát DN chịu được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ:
    Nợ TK 632: 5.000
    Có TK 1388: 5.000
     
    #2
  3. Nghia la minh khong duoc dua vao 642 ma chi duoc dua vao 632 thoi a
     
    #3
  4. Hoaivudungvan

    Hoaivudungvan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Ninh
    Các bạn ơi! Minh vừa tham gia câu lạc bộ và cung vừa bắt đầu bước ào ngành kế toán. Minh có đề tài này muốn nhờ các bạn giúp đở mình nhé!
    Một kế toán viên của Dn đã phát hành hóa đơn bán hàng và ghi sổ kế bán doanh thu bán hàng trong kỳ trong khi DN nghiệp chưa có hàng để xuất giao cho người mua. Với cương vị là một kế toán trưởng các bạn hãy cho ý kiến và giải pháp xử lý tình huống này cho DN. Va hoạch tóan như thế nào nhé!
    **** Các bạn giúp minh với nhé!

    Nhắc nhở bạn : nếu có vấn đề khác với chủ đề của bài viết, bạn nên post 1 bài với chủ đề mới, không nên chen vào chủ đề khác như vậy
     
    #4
  5. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Doanh nghiệp chưa có hàng mà đã xuất hóa đơn và kê khai doanh thu thì bị gọi là bán khống hàng hóa. Đã không có hàng hóa thì biết hạch toán thế nào bây giờ? Bạn hãy hủy tờ hóa đơn đã viết đi nhé hoặc khi nào có hàng về thì hãy giao hàng và hóa đơn, lúc đó mới được phép hạch toán.
     
    #5
  6. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    PT
    Cứ hoạch toán giống như có hàng thật ấy, sau đó có hàng thì thì bù vào sau..
    trường hợp ko có hàng mà bị sờ gáy thì ... IIIIII bạn nhìn thấy song sắt rồi chứ ?
     
    #6
  7. Chiên da xốp

    Chiên da xốp Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ở đâu đó trong cõi đời
    Cái này là xúi bậy à, làm như vậy là phạm luật .
     
    #7
  8. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    To :hoaivudungvan
    Cái hoá đơn viết trước nên huỷ đi . Nếu như hàng viết hoá đơn sẵn còn lâu mới về và hàng khác vẫn bán bình thường và vẫn viết hoá đơn thì để cái hoá đơn bán khống lâu rất nguy hiểm. Bạn đừng mạo hiểm nhé. Bán khống hoá đơn là phạm luật rất nghiêm trọng đấy.
     
    #8
  9. To Huynh Minh Dai
    Bạn trả lời là sai vậy chứ đúng thì hạch toán như thế nào ?
     
    #9

Chia sẻ trang này