P
chuyện là thế này: tháng 10/2010 Công ty em có nhập một hóa đơn số tiền chưa có thuế là:17.333.335 VAT 5% là 886.667 nhưng trong bảng kê mua vào em kê khai nhầm thành 173.333.335 thế là VAT nhảy thành 8.666.667. Giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh, em ko biết phải làm ntn,Trong tờ khai bổ sung em ko biết phải chọn mục tăng hay giảm số thuế phải nộp. dù có điều chỉnh thì em vẫn còn âm thuế vậy sau khi điều chỉnh em có bị nộp phạt không ạ.

