Chào cả nhà,em đang gặp một vấn đề mọi người xem giúp em nhé.
Từ trước tới giờ em ko để ý khoản thuế VAT trên sổ phụ ngân hàng nên tất cả Phí + VAT em đều cho hết vào 642. Nhưng mới đọc một bài viết trên diễn đàn nói rằng phải tách thuế ra nên tháng này em định tách. VẤn đề là trên Phiếu báo nợ của ngân hàng chỉ có một bút toán hạch toán VD: FT103300387. Em ko biết phần Ký hiệu và phần số hóa đơn dừng ở đâu. Ko lẽ Ký hiệu FT, số 103300387. Hơn nữa, có phiếu báo nợ thì có ghi ( kiêm hóa đơn dịch vụ), có Phiếu báo nợ ko ghi dòng đó. Em chỉ hạch toán VAT ở nhưng Phiếu kiêm hóa đơn hay tất cả nhỉ?
Đối với những phiếu báo nợ từ trước em quên chưa tách VAT mà cho tất vào 642 giờ em phải bỏ ra khi tính cp tính thuế TNDN đúng ko? Làm trước khi các bác thuế vào bóc tách ra. Vì VAT cũng khá khá khoảng 5-6triệu.
Ai biết khoản này chỉ giúp em gấp với.
Em cảm ơn nhiều.
Từ trước tới giờ em ko để ý khoản thuế VAT trên sổ phụ ngân hàng nên tất cả Phí + VAT em đều cho hết vào 642. Nhưng mới đọc một bài viết trên diễn đàn nói rằng phải tách thuế ra nên tháng này em định tách. VẤn đề là trên Phiếu báo nợ của ngân hàng chỉ có một bút toán hạch toán VD: FT103300387. Em ko biết phần Ký hiệu và phần số hóa đơn dừng ở đâu. Ko lẽ Ký hiệu FT, số 103300387. Hơn nữa, có phiếu báo nợ thì có ghi ( kiêm hóa đơn dịch vụ), có Phiếu báo nợ ko ghi dòng đó. Em chỉ hạch toán VAT ở nhưng Phiếu kiêm hóa đơn hay tất cả nhỉ?
Đối với những phiếu báo nợ từ trước em quên chưa tách VAT mà cho tất vào 642 giờ em phải bỏ ra khi tính cp tính thuế TNDN đúng ko? Làm trước khi các bác thuế vào bóc tách ra. Vì VAT cũng khá khá khoảng 5-6triệu.
Ai biết khoản này chỉ giúp em gấp với.
Em cảm ơn nhiều.

