Bạn cứ để các hóa đơn đó lại và kê chung với hđ của tháng 1 cũng được ko sao cả.Mọi người ơi cho mình hỏi 1 chút.Mình đã kê khai xong thuế GTGT cho tháng 12 nhưng đến nay có 1 vài hóa đơn của tháng 12 mà nhà cung cấp jo mới đưa.Trên hóa đơn vẫn ghi là tháng 12 thì mình phải kê khai thêm như thế nào? Thanks mọi người nhiều:065:
Mình kê bình thường mà có vấn đề gì đâu,bạn xem lại phần mềm có bị lỗi gì ko?Nhưng khi mình kê vào hóa đơn của tháng 1 thì lại bị báo sai ngày vì khác kỳ tính thuế.Vậy mình phải làm sao?Thanks!