Hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

nguyenmaithuy

Sơ cấp
Các bạn ơi cho mình hỏi chút với: Mình mới vào công ty này làm, mình kiểm tra nhập xuất tồn kho từ đầu năm đến giờ thì thấy hàng hoá bị âm trên giấy tờ. mà giờ lại hết năm rồi liệu có thể lấy hoá đơn vào năm 2011 này được không? Mình chưa biết xử lý thế nào với hàng hoá bị âm. Bạn nào biết cách xử lý thì chỉ giúp mình với. Thanks!
 
Các bạn ơi cho mình hỏi chút với: Mình mới vào công ty này làm, mình kiểm tra nhập xuất tồn kho từ đầu năm đến giờ thì thấy hàng hoá bị âm trên giấy tờ. mà giờ lại hết năm rồi liệu có thể lấy hoá đơn vào năm 2011 này được không? Mình chưa biết xử lý thế nào với hàng hoá bị âm. Bạn nào biết cách xử lý thì chỉ giúp mình với. Thanks!

Nguyên nhân bị âm là sao vậy bạn, bạn kiểm tra xem có nhầm mã hàng không?
 
Các bạn ơi cho mình hỏi chút với: Mình mới vào công ty này làm, mình kiểm tra nhập xuất tồn kho từ đầu năm đến giờ thì thấy hàng hoá bị âm trên giấy tờ. mà giờ lại hết năm rồi liệu có thể lấy hoá đơn vào năm 2011 này được không? Mình chưa biết xử lý thế nào với hàng hoá bị âm. Bạn nào biết cách xử lý thì chỉ giúp mình với. Thanks!
- Bị âm có thể do nhiều nguyên nhân, trước tiên bạn phải ktra lại nguyên nhân do đâu?
- Nếu âm do kế toán xuất hóa đơn mà không xem trước lượng hàng hóa tồn kho thì có thể giải quyết bằng cách lập phiếu nhập kho cho lượng hàng hóa bị âm đó (thời gian ghi ở phiếu nhập kho phải là thời gian trước khi bạn xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa mà bạn ktra bị âm) vì có những hàng hóa bạn mua vào nhưng không có hóa đơn GTGT.
 
Hàng hoá bên mình bán chủ yếu là cá nhân chứ không phải công ty. Nên đầu nhập vào có hoá đơn, cuối tháng mới tập hợp hàng hoá và xuất hoá đơn đầu ra, do kế toán trước cộng trừ nhập xuất tồn nhầm nên giờ hàng mới bị âm. Mình chưa biết phải xử lý hàng âm thế nào.
 
- Bị âm có thể do nhiều nguyên nhân, trước tiên bạn phải ktra lại nguyên nhân do đâu?
- Nếu âm do kế toán xuất hóa đơn mà không xem trước lượng hàng hóa tồn kho thì có thể giải quyết bằng cách lập phiếu nhập kho cho lượng hàng hóa bị âm đó (thời gian ghi ở phiếu nhập kho phải là thời gian trước khi bạn xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa mà bạn ktra bị âm) vì có những hàng hóa bạn mua vào nhưng không có hóa đơn GTGT.

Mình cũng vừa hướng dẫn một bạn xử lý theo cách này, đồng thời chấp nhận loại giá vốn phần này ra khỏi chi phí tính thuế TNDN.
 
Mình cũng vừa hướng dẫn một bạn xử lý theo cách này, đồng thời chấp nhận loại giá vốn phần này ra khỏi chi phí tính thuế TNDN.

Công ty mình mua 10 tấn của cty A, nhưng họ tách ra làm 2 hoá đơn tháng trước và tháng sau mỗi cái một nửa, mà mình thì nhập số liệu theo hoá đơn thành ra có một tháng bị âm do đầu vào thì ít mà đầu ra thì nhiều. Như vậy, mình có thể nhập luôn một lần theo đúng giá trị hợp đồng mua là 10 tấn được ko. Như vậy nói như bạn, giá vốn ko được tính sao.
 
Công ty mình mua 10 tấn của cty A, nhưng họ tách ra làm 2 hoá đơn tháng trước và tháng sau mỗi cái một nửa, mà mình thì nhập số liệu theo hoá đơn thành ra có một tháng bị âm do đầu vào thì ít mà đầu ra thì nhiều. Như vậy, mình có thể nhập luôn một lần theo đúng giá trị hợp đồng mua là 10 tấn được ko. Như vậy nói như bạn, giá vốn ko được tính sao.

Trong trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau bạn nhập kho theo khối lượng thực tế
 
Mình cũng thắc mắc, nếu bán hàng chưa có hoá đơn đầu vào ( hoá đơn lấy sau ),vậy chi phí giá vốn của hàng đó ko được tính ah, mong các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp.
 
Mình cũng thắc mắc, nếu bán hàng chưa có hoá đơn đầu vào ( hoá đơn lấy sau ),vậy chi phí giá vốn của hàng đó ko được tính ah, mong các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp.

Nhập hàng chưa có hóa đơn (Hàng về trước, HĐ về sau)
Nợ 156 : Giá thỏa thuận hoặc giá theo HĐồng
Có 111, 112, 331 :

Khi xuất bán
GV: Nợ 632 : Giá trên
Có 156
DT: Nợ 111, 131
Có 511
Có 333

Nhận được hóa đơn nhập hàng:
Nợ 133 : Tiền VAT
Có 111, 112, 331
 
Tháng 2 công ty mình mua một lô hàng trị giá < 20.000.000đ, không làm hợp đồng. Khi nhập hàng về thì mới có phiếu xuất kho của bên bán, bên bán chưa xuất hoá đơn, công ty có làm thủ tục nhập kho, và công ty mình đã viết hoá đơn đầu ra tính doanh thu bình thường, đến tháng 5 bên bán mới xuất hoá đơn cho công ty mình. không biết hoá đơn xuất sau lâu như vậy có sao không, sau này quyết toán có bị loại giá vốn của lô hàng này không? Bạn nào biết chỉ cho mình với? Thanks!
 
bên e cũng đang bị trường hơp bị âm hàng như trên may qua e tìm được bài này. nhưng trường hợp của em là tháng 11/2010 thì làm như cách trên có được ko ah vì là 2 năm tài chính khác nhau :((
 
Bạn chỉ cần có hoá đơn đỏ trước sáu tháng sau khi nhập hàng thì kê khai bình thường, không sao cả.
 
Làm sao bị loại được vì vẫn ở cùng 1 niên độ năm tài chính mà.
Tốt nhất để tránh trường hợp xuất âm bạn nên mua 1 phần mềm kế toán (nếu là thương mại) chắc khoảng 5tr là dùng tốt thôi.

Bạn có thể liên hệ: hong@3tgroupi.com để được tư vấn thêm
 
- Bị âm có thể do nhiều nguyên nhân, trước tiên bạn phải ktra lại nguyên nhân do đâu?
- Nếu âm do kế toán xuất hóa đơn mà không xem trước lượng hàng hóa tồn kho thì có thể giải quyết bằng cách lập phiếu nhập kho cho lượng hàng hóa bị âm đó (thời gian ghi ở phiếu nhập kho phải là thời gian trước khi bạn xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa mà bạn ktra bị âm) vì có những hàng hóa bạn mua vào nhưng không có hóa đơn GTGT.
Bạn ơi cho mình hỏi nếu bên những hàng mình mua không có hóa đơn thì mình tự lập phiếu nhập kho hay sao? Trên phiêu nhập kho phải ghi rõ nguồn nhập?
 
Bạn ơi cho mình hỏi nếu bên những hàng mình mua không có hóa đơn thì mình tự lập phiếu nhập kho hay sao? Trên phiêu nhập kho phải ghi rõ nguồn nhập?

Khi mua hàng không có hóa đơn đỏ thì bạn chỉ nhập kho nôị bộ thôi. Ghi chi tiết càng tiện cho việc theo dõi.
 
Bạn ơi cho mình hỏi nếu bên những hàng mình mua không có hóa đơn thì mình tự lập phiếu nhập kho hay sao? Trên phiêu nhập kho phải ghi rõ nguồn nhập?

Đúng là bạn phải ghi phiếu nhập kho, xin thêm cái phiếu xuất kho của bên bán cho hợp lý, nội dung trên 2 phiếu này phải đầy đủ.
 
e nghĩ cuối t2 đưa số hàng hóa đó vào 151, bán hàng hạch toán bthường N632/C151
đến t5 nhận được hóa đơn thì đưa toàn bộ số hàng còn lại trong 151 qua 156.

trời ơi,e vừa đọc được topic về hàng bán đi trên đường, trả lời lại thì hổng thấy đâu ùi!!!
 
Sửa lần cuối:
Mình cũng vừa hướng dẫn một bạn xử lý theo cách này, đồng thời chấp nhận loại giá vốn phần này ra khỏi chi phí tính thuế TNDN.
Anh cho e hỏi là xử lý HTK âm như sau có được ko ạ:(công ty e là CT thương mại)
Mình xin Hóa đơn bán lẻ thông thường của 1 đại lý nào đó trước thời điểm hàng hóa bị âm về hạch toán. Số tiền trên hóa đơn này ko đc khấu trừ thuế, chỉ được sử dụng để vào sổ sách và ko được trừ khi tính thuế TNDN ạ!
e cảm ơn!
 
Back
Top