Hạch toán TK 131

  • Thread starter Thread starter bongbeu
  • Ngày gửi Ngày gửi

bongbeu

Sơ cấp
Chào các bạn! mình có một nghiệp vụ này muốn hỏi:
TK131: năm 2009 đã hạch toán trả TM và làm BCTC, số dư=0
Đầu 2010: khách hàng lại chuyển khoản trả khoản đó . Nhung kế toán trước đã hạch toán và làm BCTC năm 2009 rồi, bây giờ mình hạch toán thế này có được không:Khi khách trả tiền
Nơ TK 112:500
Có TK:131:500
Sau đó : Trả lại tiền cho khách
Nơ TK 131:500
CoTk 111;500
Hạch toán như vậy có được không hay mình phải đưa vào TK khác? Thank!
 
Đây đâu phải là công nợ đâu mà bạn hạch toán vào 131, có thể do khách hàng trả nhầm thôi, nên treo vào TK 338
Nợ 111/112
Có 338
sau đó trả lại cho khách hàng hoặc cấn trừ công nợ vào những lần sau
Nợ 338
Có 111/112
Hoặc Nợ 338
Có 131 (những lần nợ sau)
 
Cho mình hỏi khi mình ứng tiền hợp đồng công trình thì định khoản là
Nợ 112, có 131 vậy khi thanh lý hợp đồng khách hàng trả tiếp thì định khoản như thế nào
 
Cho mình hỏi khi mình ứng tiền hợp đồng công trình thì định khoản là
Nợ 112, có 131 vậy khi thanh lý hợp đồng khách hàng trả tiếp thì định khoản như thế nào

Khi thanh lý hợp đồng xuất hoá đơn: N131/C511, 33311
Khách hàng trả tiếp: N112 (111)/C131.
 
Back
Top